Consultazione gare anno 2018

(Creato il 25 Gennaio 2023, aggiornato il 25 Gennaio 2023)

Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia
Aggiornato al 07.01.2021
URL originale: https://cpiais.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Liquidazione fattura n. 191/022 del 30.6.2018 acquisto materiale di cancelleria – 98,34 98,34 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n.358/022 del 28.11.2018 acquisto carta fotocopie – 69,90 69,90 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n. 353/022 del 15 Novembre 2018 acquisto toner stampante Dirigente – 24,51 24,51 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n. 40 E del 7 Dicembre 2018 acquisto materiale di cancelleria – 20,45 20,45 11/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Liquidazione fattura n. 20 del 10 Dicembre 2018 per acquisto tavole formato A1 a colori progetto Pon ( ” Con ago e filo ….) 160,00 160,00 11/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFILANDIA (01773220700)
Aggiudicatari:
GRAFILANDIA (01773220700)
Liquidazione aliquota IVA fattura n. 534/2018 del 7 Dicembre 2018 Ditta: UNIDOS migrazione dati sito scolastico – 19,80 19,80 11/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n.534 del 7 Dicembre 2018 per consulenza completa migrazione sito scolastico da gov.it a edu.it – 90,00 90,00 11/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 394/022 del 7 Dicembre 2018 acquisto materiale di cancelleria – 96,87 96,87 11/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n. 1387 del 5 Dicembre 2018 acquisto materiale di consumo per minuto mantenimento – 59,02 59,02 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
Aggiudicatari:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
Liquidazione fattura n. 508/2018 del 5 Dicembre 2018 per fornitura e istallazione di connettività WIFI -MAX basato su router 4 G – 819,67 819,67 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione aliquotra IVA fattura n. 508/2018 del 5 Dicembre 2018 ditta UNIDOS Campobasso fornitura connettività – 180,33 180,33 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 509/2018 del 5 Dicembre 2018 per riinovo dominio www.cpiaisernia.gov.it – 55,00 55,00 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione aliquota IVA fattura n. 1387 del 5 Dicembre 2018 Milano Ferramenta Isernia – 12,98 12,98 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
Aggiudicatari:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
Liquidazione fattura n. 506/2018 del 19.11.2018 per posa in opera apparati Rete Lan – 695,00 695,00 04/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n.505/2018 del 19.11.2018 per fornitura materiale impianto rete – 1.576,10 1.576,10 04/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 1 del 12.11.2018 per incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione – 409,83 409,83 29/11/2018
29/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANCINI ADOLFO (MNCDLF69L03E456M)
Aggiudicatari:
MANCINI ADOLFO (MNCDLF69L03E456M)
Liquidazione fattura n. 379 del 23 Novembre 2018 per noleggio fotocopiatore – 165,00 165,00 29/11/2018
29/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n. 4440 00625 del 26 Novembre 2018 per acquisto materiale igienico sanitario – 217,15 217,15 29/11/2018
29/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOP 20 SRL (01328610686)
Aggiudicatari:
TOP 20 SRL (01328610686)
Liquidazione fattura n. 16905 del 26.10.2018 rinnovo dominio-nodigitalgap.eu anno 31.10.2018 -30.10.2019 – 16,07 16,07 29/10/2018
29/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STT SRL (02281450607)
Aggiudicatari:
STT SRL (02281450607)
Liquidazione fattura n. 34 del 22 ottobre 2018 acquisto materiale di cancelleria – 121,38 121,38 24/10/2018
24/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Liquidazione fattura n.315 del 17 ottobre 2018 per riparazione fotocopiatore – 194,00 194,00 24/10/2018
24/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquuidazione fattura n. 341 del 5 Luglio 2018 rinnovo licenza Software Albo On-Line – 90,00 90,00 23/07/2018
23/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 5 del 19 Luglio 2018 per ore di insegnamento Nuova ECDL plesso di Agnone – 1.050,00 1.050,00 23/07/2018
23/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARIO D' UVA (00113120943)
Aggiudicatari:
MARIO D' UVA (00113120943)
Liquidazione fattura n. 4 del 4 Luglio 2018 per corso relativo alla preoarazione ” Nuova ECDL Full Standard ” Sede Centrale Isernia – 2.100,00 2.100,00 18/07/2018
18/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARIO D' UVA (00113120943)
Aggiudicatari:
MARIO D' UVA (00113120943)
Liquidazione fattura n. 178 del 15 giugno 2018 acquisto materiale di cancelleria” toner ” per l’ufficio del Dirigente Scolastico – 24,51 24,51 05/07/2018
05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n. 165 del 15 Giugno 2018 per trasporto viaggi : Pietrabbondante – Agnone – Sulmona periodo:17 e 18 Novembre 2016 progetto:Erasmus – 763,64 763,64 05/07/2018
05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HAPPY TRAVEL LINES SNC (00390210946)
Aggiudicatari:
HAPPY TRAVEL LINES SNC (00390210946)
Liquidazione aliquota IVA fattura n. 173/022 del 12 Giugno 2018 acquisto carta Test Prefettura – 5,41 5,41 14/06/2018
26/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n. 173/022 del 12 Giugno 2018 per acquisto Carta Fabriano esami test Prefettura – 24,59 24,59 14/06/2018
14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n. 2/ E del 24 Maggio 2018 per corso preparazione Nuova ECDL Full Standard sede di Agnone – 1.050,00 1.050,00 14/06/2018
14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARIO D' UVA (00113120943)
Aggiudicatari:
MARIO D' UVA (00113120943)
Liquidazione fattura n. 159 dell’ 8 Giugno 2018 per viaggio LISBONA dal 2 al 5 Maggio 2018 1.327,00 1.327,00 14/06/2018
14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PENTRIATUR - DI CARLO IRENE (00410710586)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR - DI CARLO IRENE (00410710586)
Liquidazione fattura n. 75 del 21 Marzo 2018 acquisto carta e materiale funzionamento – 90,70 90,70 01/06/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n. 17 / E/2018 del 26 Marzo 2018 acquisto materiale di facile consumo – 107,65 107,65 20/04/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Liquidazione fattura n. 38 del 23 Marzo 2018 per corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro per RLS – 75,00 75,00 20/04/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO (02885451217)
Aggiudicatari:
CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO (02885451217)
Liquidazione fattura n. 198 del 27 marzo 2018 per rinnovo servizio spazio e conservazione a norma – 250,00 250,00 20/04/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n.27 del 27 Marzo 2018 per rinnovo contratto assistenza informatica perio: 1.3.2018 – 28.2.2019 – 491,80 491,80 20/04/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n.128 del 13 Aprile 2018 manutenzione e riparazione fotocopiatrice RICOH 2020 D – 290,00 290,00 20/04/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n. 2018001560 del 26.2.2018 per integrazione polizza assicurativa a.s. 2017/18 Ins. Mascia Sabina ( progetto musica) 6,00 6,00 21/03/2018
21/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Liquidazione fattura n. 133 del 2 Marzo 2018 per viaggio aereo Grecia periodo: 5 Marzo 9 Marzo 2018 – 827,00 827,00 21/03/2018
21/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PENTRIATUR - DI CARLO IRENE (00410710586)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR - DI CARLO IRENE (00410710586)
Liquidazione fattura n. 66 del 31.1.2018 per attivazione Licenza Amministrazione Trasparente – 150,00 150,00 15/02/2018
15/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. A17PAS0013953 del 30.11.2017 per pacchetto Hosting Easy durata 30.11.2017 – 29.11.2018 – 57,00 57,00 14/02/2018
14/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
Liquidazione attivazione completa “Conservazione a norma ” D.P.C. M. 3 dicembre 2013 – 795,00 795,00 16/11/2016
14/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Totali Numero Lotti: 41 14.676,70 14.676,70
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