Consultazione gare anno 2019

(Creato il 25 Gennaio 2023, aggiornato il 25 Gennaio 2023)

Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia
Aggiornato al 07.01.2021
URL originale: https://cpiais.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Liquidazione fattura n. 57 PA del 22 Novembre 2019 per acqusto fornitura computer x ufficio Dirigenza scolastica e portatili laboratorio informatica – 2.032,79 2.032,79 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEAMSYSTEM SERVICE SRL (01641790702)
Aggiudicatari:
TEAMSYSTEM SERVICE SRL (01641790702)
Liquidazione fattura n. 58/ PA del 22 Novembre 2019 acquisto n. 4 computer portatili laboratorio informatica – 1.647,55 1.647,55 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEAMSYSTEM SERVICE SRL (01641790702)
Aggiudicatari:
TEAMSYSTEM SERVICE SRL (01641790702)
Liquidazione fattura n. 417 del 7 Novembre 2019 per fornitura stampe a colori iscrizioni Progetto ” FAMI “ 35,00 35,00 12/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPISTERIA UCCIFERRI SIMONA (00956810949)
Aggiudicatari:
COPISTERIA UCCIFERRI SIMONA (00956810949)
Liquidazione fattura n. 757/2019 del 30.10.2019 Rinnovo servizi dominio internet canone annuale – 90,00 90,00 12/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n.4440/388 del 28 Ottobre 2019 acquisto materiale di pulizia – 233,34 233,34 11/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Liquidazione fattura n. 394 del 24.10.2019 per fornitura materiale poster e locandine pubblicitarie iscrizioni – 84,00 84,00 25/10/2019
25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPISTERIA UCCIFERRI SIMONA (00956810949)
Aggiudicatari:
COPISTERIA UCCIFERRI SIMONA (00956810949)
Liquidazione fattura n.281 del 30 Settembre 2019 noleggio fotocopiatore periodo: luglio-settembre 2019 – 165,00 165,00 15/10/2019
15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n.134/22 del 31 Marzao 2019 acquisto toner stampante – FANTOZZI UFFICIO Via R.Iorio n.28 ISERNIA – 20,41 20,41 27/08/2019
27/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n. 281/22 del 8 Luglio 2019 acquisto materiale di cancelleria – Fantozzi Ufficio Via R. Iorio n. 28 Isernia- 39,35 39,35 27/08/2019
27/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n. 828 del 28 giugno 2019 per acquisto carta fotocopie Test e formazione Prefettura del 18 giugno 2019 – 00243600947 96,25 96,25 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI LEONE (01525480701)
Aggiudicatari:
FLLI LEONE (01525480701)
Liquidazione fattura n.212 del 4 Luglio 2019 noleggio fotocopiatore periodo: aprile – giugno 2019 – 165,00 165,00 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n. 746/A del 10 Luglio 2019 per acquisto aggiornamento Axios – area personale – 200,00 200,00 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D SOLUTION SRL (03942231121)
Aggiudicatari:
3 D SOLUTION SRL (03942231121)
Liquidazione fattura n. 1045 del 29 marzo 2019 acquisto materiale di cancelleria uffici segreteria -Codice Fiscale: 00243600947 171,41 171,41 12/07/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI LEONE (01525480701)
Aggiudicatari:
FLLI LEONE (01525480701)
Liquidazione fattura n. 1524 del 20 maggio 2019 acquisto materiale consumo alunni – Codice Fiscale :00243600947 161,19 161,19 12/07/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI LEONE (01525480701)
Aggiudicatari:
FLLI LEONE (01525480701)
Liquidazione fattura n. 1613 del 28 maggio 2019 per acquisto materiale cancelleria uffici di segreteria – Codice Fiscale : 00243600947 105,41 105,41 12/07/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI LEONE (01525480701)
Aggiudicatari:
FLLI LEONE (01525480701)
Liquidazione fattura n. 53 del 10 giugno 2019 acquisto materiale pubblicitario Progetto PON FSE 2014 -2020 1.067,00 1.067,00 12/07/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFILANDIA (01773220700)
Aggiudicatari:
GRAFILANDIA (01773220700)
Liquidazione fattura n. 637 del 30.5.2019 per sostituzione vetro antinfortunistico con posa d’opera – Codice Fiscale: 00291820942 73,77 73,77 12/07/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETRERIA DI BUCCI (00291820942)
Aggiudicatari:
VETRERIA DI BUCCI (00291820942)
Liquidazione fattura n. 3/E del 25.06.2019 per insegnamento preparazionr corso “Nuova ECDL Full Standard 2 a.s. 2918 /19 – 2.100,00 2.100,00 11/07/2019
11/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'UVA MARIO (DVUMRA61T16E335H)
Aggiudicatari:
D'UVA MARIO (DVUMRA61T16E335H)
Liquidazione fattura n.106 del 8 Aprile 2019 per noleggio fotocopiatrice periodo gennaio – marzo 2019 – 165,00 165,00 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n. 307/19 del 12 Marzo 2019 per rinnovo Albo On Line – 90,00 90,00 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 308/19 del 12 Marzo 2019 per rinnovo contratto assistenza uffici di segreteria periodo 1/3/2018 – 28/2/2020 491,80 491,80 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 306/2019 del 12 marzo 2019 per rinnovo piattaforma segreteria Cloud – rinnovo software di conservazione- rinnovo amministrazione trasparente 950,00 950,00 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n.330 /2019 del 13 marzo 2019 per rinnovo licenza del programma AUDIT Access Log – 200,00 200,00 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattur n. 304 /2019 del 12 marzo 2019 per intervento in sede ripristino server non funzionante – 100,00 100,00 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 472 /A del 27 Marzo 2019 rinnovo contratto assistenza AXIOS ITALIA anno 2019 – 400,00 400,00 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D SOLUTION SRL (03942231121)
Aggiudicatari:
3 D SOLUTION SRL (03942231121)
Liquidazione fattura n. 1/19 del 22 marzo 2019 per acquisto materiale Progetto PON ” …Con ago e filo “ 1.040,00 1.040,00 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICUCCI SAS DI MICUCCI SANDRA (04467520658)
Aggiudicatari:
MICUCCI SAS DI MICUCCI SANDRA (04467520658)
Liquidazione fattura n. 1 del 29.1.2019 per fornitura materiale progetto: PON ” Ago e filo “ 435,00 435,00 12/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA COCCINELLA DI PILLA DOMENICA (00398530949)
Aggiudicatari:
LA COCCINELLA DI PILLA DOMENICA (00398530949)
Liquidazione fattura n. 41/ PA 2019 del 27.2.2019 per servizio di consulenza e nomina DPO art.39 R.E. 679/2016 – 490,00 490,00 12/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEAMSYSTEM SERVICE SRL (01641790702)
Aggiudicatari:
TEAMSYSTEM SERVICE SRL (01641790702)
Liquidazione fattura n. 1 del 7.1.2019 per rinnovo polizza asicurativa alunni a.s. 2018/19 630,00 630,00 12/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Rinnovo adesione rete RIDAP anno 2019 – 200,00 200,00 12/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RETE ITALIANA ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - RIDAP (91352030372)
Aggiudicatari:
RETE ITALIANA ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - RIDAP (91352030372)
Totali Numero Lotti: 30 13.679,27 13.679,27
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