Consultazione gare anno 2020

(Creato il 25 Gennaio 2023, aggiornato il 25 Gennaio 2023)Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia
Aggiornato al 08.01.2021
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Liquidazione fattura n. 308 noleggio fotocopiatore periodo: Ottobre – Dicembre 2020 180,00 180,00 26/11/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione iscrizione Docenti corso per somministratori esami CILS 252,00 252,00 24/11/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA (80007610522)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA (80007610522)
Liquidazione fattura compenso servizio di Tesoreria anno 2020 – Fattura n. 5387 -000458 P/A del 16 Novembre 2020 2.500,00 2.500,00 17/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Liquidazione fattura n. 8P00189284 del 11.11.2020 per fornitura servizio ADSL VI bimestre 2020 135,63 135,63 16/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Liquidazione fattura n. 8P00116368 del 08.07.2020 per fornitura servizio ADSL IV bimestre 2020 129,91 129,91 16/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Liquidazione Fattura n. 56/022 del 30/01/2020 acquisto registri presenze 16,72 16,72 16/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione Assicurazione alunni a.s. 2020/2021 630,00 630,00 10/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento tasse di iscrizione esame livello B1 Cittadinanza per corsisti progetto FAMI – causale: 417 – CILS 03/12/2020 675,00 675,00 29/10/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA (80007610522)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA (80007610522)
Impegno acquisto toner Progetto Prefettura Test Sessione Dicembre 2020 75,00 75,00 07/10/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Impegno acquisto Personal Computer ex art. 120 c. 2 D.L. 18/20 1.069,67 1.069,67 01/10/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Impegno acquisto materiale di cancelleria ex art. 231 D. L. 34/20 828,53 828,53 29/09/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
lLiquidazione fattura n. 2279/2020/B acquisto materiale per sanificazione ex art. 231 D. L. 34/20 3.655,90 3.655,90 28/09/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN DI MICHELE TESTA (00036760940)
Aggiudicatari:
ISSAN DI MICHELE TESTA (00036760940)
Liquidazione acquisto Tablet ex art. 231 D. L. 34/20 3.790,00 3.790,00 24/09/2020
10/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELTACON SPA (02943630646)
Aggiudicatari:
DELTACON SPA (02943630646)
Liquidazione acquisto monitor interattivi multimediali ex art. 231 D. L. 34/20 3.980,00 3.980,00 23/09/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n. 2145/2020/B acquisto materiale per sanificazione ex art. 231 D. L. 34/20 2.077,34 2.077,34 22/09/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN DI MICHELE TESTA (00036760940)
Aggiudicatari:
ISSAN DI MICHELE TESTA (00036760940)
Liquidazione Fattura N. 767/2020 Rinnovo dominio sito web ex art. 231 D. L. 34/20 82,50 82,50 22/09/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione realizzazione nuovo sito web ex art. 231 D. L. 34/20 937,50 937,50 22/09/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 231 noleggio fotocopiatore periodo: Luglio – Settembre 2020 165,00 165,00 22/09/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n. 8P00152368 del 10.10.2020 per fornitura servizio ADSL V bimestre 2020 129,91 129,91 10/09/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Liquidazione fattura n. 13 del 3 Luglio 2020 acquisto materiale di cancelleria – 135,31 135,31 09/07/2020
09/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Liquidazione fattura n. 172 del 1 Luglio 2020 noleggio fotocopiatore periodo: Aprile -Giugno 2020 – 165,00 165,00 07/07/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n. 195/001 del 19 Giugno 2020 acquisto servizio AGORA SOGI – acquisto piattaforme strumenti digitali nota MIUR 4527 del 3.4.2020 – 605,90 605,90 07/07/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOGI SCUOLA SRL VERONA (03972020238)
Aggiudicatari:
SOGI SCUOLA SRL VERONA (03972020238)
Liquidazione fattura n. 95 dell ‘11.6.2020 per compenso servizio DPO a.s. 2018/19 – 300,00 300,00 06/07/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Liquidazione fattura n. 427/22 del 23 Ottobre 2019 acquisto carta – toner e materiale di cancelleria – 183,65 183,65 30/06/2020
30/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n. 68 del 5 Maggio 2020 per corso di formazione didattica a distanza previsto dal D.L. 18 del 20 Aprile 2020 – 200,00 200,00 20/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SINTAB SRL SULMONA (01597430667)
Aggiudicatari:
SINTAB SRL SULMONA (01597430667)
Liquidazione fattura n.121 del 6 maggio 2020 acquisto n. 10 Notebook ricondizionato HP 2540 P per la didattica a distanza – 1.990,00 1.990,00 11/05/2020
11/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORMAZIONE E TECNOLOGIA SRLS (02880470600)
Aggiudicatari:
FORMAZIONE E TECNOLOGIA SRLS (02880470600)
Liquidazione fattura n.30 /PA del 16 Aprile 2020 acquisto Notebook G7 dispositivi digitali individuali Art. 120 D.L. 18/20 -Codice Fiscale 01768070664 2.518,00 2.518,00 22/04/2020
22/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEAMSYSTEM SERVICE SRL (01641790702)
Aggiudicatari:
TEAMSYSTEM SERVICE SRL (01641790702)
Liquidazione fattura n.234/2020 del 13 Marzo 2020 per rinnovo contratto assistenza On- Line Ufici segreteria – 516,39 516,39 14/04/2020
14/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 240/2020 del 13 Marzo 2020 per rinnovo albo on-line 90,00 90,00 14/04/2020
14/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 301 del 28 Gennaio 2020 per corso di formazione sicurezza RLS- 75,00 75,00 14/04/2020
14/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO (02885451217)
Aggiudicatari:
CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO (02885451217)
Liquidazione fattura n. 3 del 10 Aprile 2020 per viaggio a Roma studenti Senato della Repubblica – 540,00 540,00 14/04/2020
14/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PENTRIATUR - DI CARLO IRENE (00410710586)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR - DI CARLO IRENE (00410710586)
Liquidazione fattura n.249/2020 del 16 Marzo 2020 acquisto badget marcatempo – 54,90 54,90 08/04/2020
08/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 257/2020 per acquisto rinnovo Licenza AUDIT – 200,00 200,00 08/04/2020
08/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 89 del 26 Marzo 2020 per noleggio multifunzione fotocopiatrice periodo: Gennaio – Marzo 2020 – 165,00 165,00 08/04/2020
08/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione compenso servizio di Tesoreria anno 2019 – Fattura n. 5387 -000076 P/A del 21 Febbraio 2020 – 2.500,00 2.500,00 02/03/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Liquidazion e fattura n. 82/22 del 5 Febbraio 2020 per acquisto carta fotocopie e toner – 72,75 72,75 25/02/2020
25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n.73/20202 del 24 Gennaio 2020 per fornitura Ordine MEPA 5325908 Licenze Office 2016 Professional Plus (ESD) 192,00 192,00 25/02/2020
25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n.188/2020 del 18 Febbraio 2020 per rinnovo piattaforma Segreteria Cloud-rinnovo software di conservazione a norma-rinnovo amministrazione trasparente 950,00 950,00 19/02/2020
19/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 26 del 25 Gennaio 2020 per acquisto materiale funzionamento – 100,00 100,00 17/02/2020
17/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n. 15/20 del 28 gennaio 2020 Rinnovo licenzia gestionale AXIOS anno 2020 – 600,00 600,00 17/02/2020
17/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL CAMPOBASSO (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL CAMPOBASSO (01803920709)
Liquidazione fattura n. 2020001123 del 31 Gennaio 2020 per polizza assicurativa alunni a.s. 2019/2020 – 630,00 630,00 17/02/2020
17/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Liquidazione fattura n.92/0001 del 22 Gennaio 2020 per acquisto gestionale e assistenza registro elettronico CPIA periodo 1.2.2020 – 31.12.2020 400,00 400,00 17/02/2020
17/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOGI SCUOLA SRL VERONA (03972020238)
Aggiudicatari:
SOGI SCUOLA SRL VERONA (03972020238)
Liquidazione fattura n. 1 del 20.1.2020 per servizi di manutenzione impianto elettrico con sostituzione materiale – Codice Fiscale 00924140940 245,90 245,90 22/01/2020
22/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POWER SYSTEM VENAFRO (00924140940)
Aggiudicatari:
POWER SYSTEM VENAFRO (00924140940)
Liquidazione fattura n. 360 del 26 Novembre 2019 noleggio fotocopiatore periodo: Ottobre- Dicembre 2019 – 165,00 165,00 20/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Fornitura arredamento per aule e uffici di dirigenza e segreteria – Codice Fiscale CTNPTR52R08B315Y 5.189,49 5.189,49 25/11/2019
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATANESE FORNITURA E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620082)
Aggiudicatari:
CATANESE FORNITURA E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620082)
Totali Numero Lotti: 45 40.094,90 40.094,90
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