Consultazione gare anno 2021

(Creato il 25 Gennaio 2023, aggiornato il 25 Gennaio 2023)

Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia
Aggiornato al 31.01.2022
URL originale: https://cpiais.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
LIQUIDAZIONE FATTURA N 52 DEL 27/11/2021 – TRASLOCO ARREDI (BANCHI SE 300,00 300,00 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRASLOCHI E TRASPORTI VIC DI VIESPOLI C SAS (00295350946)
Aggiudicatari:
TRASLOCHI E TRASPORTI VIC DI VIESPOLI C SAS (00295350946)
“Liquidazione Fattura n. 2584/2021/B del 09/12/2021 -ACQUISTO MASCHE 600,00 600,00 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN DI MICHELE TESTA (00036760940)
Aggiudicatari:
ISSAN DI MICHELE TESTA (00036760940)
Liquidazione Fattura n. : 2604/2021/B del 13/12/2021 – ACQUISTO N 3 C 549,00 549,00 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN DI MICHELE TESTA (00036760940)
Aggiudicatari:
ISSAN DI MICHELE TESTA (00036760940)
Liquidazione Fattura n. 1720 del 25/11/2021 – acquisto materiale di pu 1.683,00 1.683,00 26/11/2021
26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IGIENIDEA SNC DI BOGGIA NICO PALADINO FRANCESCO (00919250944)
Aggiudicatari:
IGIENIDEA SNC DI BOGGIA NICO PALADINO FRANCESCO (00919250944)
SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2020 340,00 340,00 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOLCHITTI NICOLA (FLCNCL76H14C096F)
Aggiudicatari:
FOLCHITTI NICOLA (FLCNCL76H14C096F)
Liquidazione fattura n. 8P00167112 del 11.11.2021 per fornitura ser 117,66 117,66 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Rinnnovo dominio sito WEB 90,00 90,00 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 8P00133430 del 09.09.2021 per fornitura serv 122,66 122,66 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Liquidazione fattura n. 331 del 12/10/2021 – Fornitura toner per uff 50,00 50,00 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n. 295 del 30 settembre 2021 noleggio fotocopia 180,00 180,00 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n. 414 del 05 ottobre 2021 – Timbri autoinchios 34,00 34,00 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPISTERIA UCCIFERRI SIMONA (00956810949)
Aggiudicatari:
COPISTERIA UCCIFERRI SIMONA (00956810949)
Liquidazione acquisto macchinari per le pulizie 3.262,28 3.262,28 04/08/2021
04/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
Aggiudicatari:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
Liquidazione fattura n. 8P00103689 del 10.07.2021 per fornitura serv 117,70 117,70 16/07/2021
16/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Liquidazione fattura n. 200 noleggio fotocopiatore periodo: Aprile – G 180,00 180,00 28/06/2021
28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione acquisto materiale per le pulizie 1.402,73 1.402,73 23/06/2021
23/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEFIM SRL A SOCIO UNICO (06633741217)
Aggiudicatari:
PEFIM SRL A SOCIO UNICO (06633741217)
Liquidazione Implementazione e assistenza rete didattica PNSD Azione # 1.000,00 1.000,00 16/06/2021
16/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (00338980949)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (00338980949)
Liquidazione Corso di formazione Sogi Scuola Registro CPIA 350,00 350,00 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOGI SCUOLA SRL VERONA (03972020238)
Aggiudicatari:
SOGI SCUOLA SRL VERONA (03972020238)
Liquidazione acquisto materiale di cancelleria fondi PNSD decreto M.I. 182,90 182,90 28/05/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione acquisto materiale di cancelleria fondi PNSD decreto M.I. 473,50 473,50 28/05/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
“Liquidazione acquisto Libri PNSD Azione #24 “”I miei 10 libri””” 154,65 154,65 28/05/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNONE COSMO SRL (00911500940)
Aggiudicatari:
IANNONE COSMO SRL (00911500940)
Impegno acquisto defibrillatore (DAE) e accessori 819,67 819,67 21/05/2021
21/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Liquidazione fattura n. 8P00068874 del 11.05.2021 per fornitura serv 117,71 117,71 18/05/2021
18/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Liquidazione differenza fatture: n. 8P00135652 del 08.07.2019; n. 8P00 16,25 16,25 18/05/2021
18/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Liquidazione acquisto dizionario multimediale – Premio concorso region 447,44 447,44 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNONE COSMO SRL (00911500940)
Aggiudicatari:
IANNONE COSMO SRL (00911500940)
Liquidazione acquisto materiale progetto Smart Class 10478/2020 10.8.6 8.185,25 8.185,25 01/04/2021
01/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione acquisto materiale progetto Smart Class 10478/2020 10.8.6 3.726,51 3.726,51 01/04/2021
01/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione compenso biennale Incarico Responsabile Servizio Prevenzi 1.000,00 1.000,00 01/04/2021
01/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANCINI ADOLFO (MNCDLF69L03E456M)
Aggiudicatari:
MANCINI ADOLFO (MNCDLF69L03E456M)
Liquidazione acquisto inferriata per aula didattica e serrature per po 1.040,00 1.040,00 30/03/2021
30/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
METAL INFISSI SRL (00854480944)
Aggiudicatari:
METAL INFISSI SRL (00854480944)
Liquidazione fattura n. 91 noleggio fotocopiatore periodo: Gennaio – 180,00 180,00 30/03/2021
30/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione rinnovo licenza software AXIOS anno 2021 600,00 600,00 19/03/2021
19/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL CAMPOBASSO (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL CAMPOBASSO (01803920709)
Liquidazione fattura n. 8P00037410 del 11.03.2021 per fornitura serv 137,70 137,70 15/03/2021
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Liquidazione acquisto bandiere – insegna scuola e materiale di pulizia 989,30 989,30 05/03/2021
05/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN DI MICHELE TESTA (00036760940)
Aggiudicatari:
ISSAN DI MICHELE TESTA (00036760940)
Liquidazione rinnovo licenza prodotti UNIDOS anno 2021 – Piattaforma C 950,00 950,00 26/02/2021
26/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 8P00004306 del 12.01.2021 per fornitura serv 132,51 132,51 02/02/2021
02/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Liquidazione acquisto notebook art. 21 D.L. 137 del 20/10/20 5.437,68 5.437,68 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Totali Numero Lotti: 35 34.970,10 34.970,10
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