Consultazione gare anno 2022

(Creato il 25 Gennaio 2023, aggiornato il 25 Gennaio 2023)Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia
Aggiornato al 25.01.2023
URL originale: https://cpiais.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (anno 2022) 590,00 590,00 22/12/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Impegno RSPP anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 scadenza 31/12/2022 1.000,00 1.000,00 20/12/2022
20/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANCINI ADOLFO (MNCDLF69L03E456M)
Aggiudicatari:
MANCINI ADOLFO (MNCDLF69L03E456M)
Saldo fattura n. 3542 del 13/12/2022 – Liquidazione Assicurazione alunni a.s. 2022/2023 703,00 703,00 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
SALDO FATTURA N. 43 DEL 13/12/2022 FORNITURA DI MASCHERINE DI TIPO FFP2 A FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO 150,00 150,00 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DOTTORESSA BARTOLOMEO (00967180944)
Aggiudicatari:
FARMACIA DOTTORESSA BARTOLOMEO (00967180944)
SALDO FATTURA N. 431 DEL 06/12/2022 – NOLEGGIO FOTOCOPITORE RICOH MPC2003 PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 180,00 180,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fattura n. 26 del 29/11/2022 – Acquisto n 3 Termoconvettori 95,90 95,90 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI NEZZA BRUNO (00012810941)
Aggiudicatari:
DI NEZZA BRUNO (00012810941)
“SALDO FATTURA N. INV/2022/13037 – DEL 30/11/2022 – FORNITURA TARGA PON FESR REACT-EU “”CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”” 13.1.1A FESRPON – MO – 2021-46″ 30,78 30,78 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEEDNETWEB SRL (01674590623)
Aggiudicatari:
SPEEDNETWEB SRL (01674590623)
“VERSAMENTO IVA SU MANDATO N. 141 LIQUIDAZIONE FATTURA N. INV/2022/13037 DEL 30/11/2022 – FORNITURA TARGA PON FESR REACT-EU “”CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”” 1 6,77 6,77 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE F/24 (06363391001)
Aggiudicatari:
IMPEGNO SORVEGLIANZA SANITARIA A.S. 2021/2022 – INCARICO MEDICO COMPETENTE PROT. N. 5180 DEL 17/11/2021 – 544,00 544,00 30/11/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOLCHITTI NICOLA (FLCNCL76H14C096F)
Aggiudicatari:
FOLCHITTI NICOLA (FLCNCL76H14C096F)
Saldo fattura n. 207/001 del 28/11/2022 – : ADDESTRAMENTO REGISTRO DOCENTI E SEGRETERIA WEBINAR 350,00 350,00 30/11/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOGI SCUOLA SRL VERONA (03972020238)
Aggiudicatari:
SOGI SCUOLA SRL VERONA (03972020238)
Liquidazione Fattura n. FVL 1247 del 27/10/2022 – Corso di Formazione PASSWEB 90,00 90,00 17/11/2022
17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Liquidazione Fattura n. 341 del 28 Settembre 2022 noleggio fotocopiatore periodo: Luglio – Agosto – Settembre 2022 180,00 180,00 15/11/2022
15/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n. 8P00219052 del 10.11.2022 per fornitura servizio ADSL – periodo Settembre/Ottobre 2022 117,66 117,66 15/11/2022
15/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
“Liquidazione Fattura n. 677/2022 del 11/10/2022- Ordine MEPA Rinnovo annuale “”Dominio sito web””” 90,00 90,00 26/10/2022
26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
“LIQUIDAZIONE FATTURA N. INV/2022/9377 DEL 31/08/2022 – FORNITURA PON FESR REACT-EU “”CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”” 13.1.1A FESRPON – MO- 2021-46″ 5.232,66 5.232,66 17/10/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEEDNETWEB SRL (01674590623)
Aggiudicatari:
SPEEDNETWEB SRL (01674590623)
“VERSAMENTO IVA SU MANDATO N. 120 LIQUIDAZIONE FATTURA N. INV/2022/9377 DEL 31/08/2022 – FORNITURA PON FESR REACT-EU “”CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”” 13.1.1A FE 1.151,18 1.151,18 17/10/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE F/24 (06363391001)
Aggiudicatari:
“LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 46/22 DEL 28/09/2022 – FORNITURA PON FESR REACT-EU “”DIGITAL BOARD”” 13.1.2A FESRPON – MO- 2021-45″ 24.660,00 24.660,00 29/09/2022
29/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP INFORMATICA DISTRIBUZIONI DI MASCOLO PASQUALE (01765830623)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA DISTRIBUZIONI DI MASCOLO PASQUALE (01765830623)
“LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.FPA 31/22 DEL 01/08/2022 – FORNITURA PON FESR REACT-EU “”DIGITAL BOARD”” 13.1.2A FESRPON – MO- 2021-45″ 5.425,20 5.425,20 29/09/2022
29/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE F/24 (06363391001)
Aggiudicatari:
Liquidazione fattura n. 8P00171707 del 10.09.2022 per fornitura servizio ADSL – periodo luglio-agosto 2022 122,66 122,66 29/09/2022
29/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
SALDO FATTURA N.50 DEL 08/08/2022 – ACQUISTO TENDE IGNIFUGHE VERTICALI PER FINESTRE AULE E UFFICI 2.314,88 2.314,88 26/08/2022
26/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. FPA 36/22 del 24/08/2022 – FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONI BROTHER PER GLI ALUNNI DELLA SEDE STACCATA DI AGNONE 355,00 355,00 26/08/2022
26/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP INFORMATICA DISTRIBUZIONI DI MASCOLO PASQUALE (01765830623)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA DISTRIBUZIONI DI MASCOLO PASQUALE (01765830623)
Liquidazione fattura n. 254 del 29 GIUGNO 2022 noleggio fotocopiatore periodo: Aprile Maggio Giugno 2022 180,00 180,00 25/07/2022
25/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N. 26/E/2022 DEL 06/07/2022 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 576,65 576,65 22/07/2022
22/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
SALDO FATTURA N. 249/22 DEL 2870672022 – ACQUISTO N. 2 ARMADI DI SICUREZZA – ORDINE MEPA N. 6854639 3.200,00 3.200,00 22/07/2022
22/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 249/22 DEL 28/06/2022 – ACQUISTO N. 2 ARMADI DI SICUREZZA – ORDINE MEPA N. 6854639 704,00 704,00 22/07/2022
22/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE F/24 (06363391001)
Aggiudicatari:
Liquidazione fattura n. 8P00119361 del 11.07.2022 per fornitura servizio ADSL – periodo maggio-giugno 2022 117,66 117,66 22/07/2022
22/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
SALDO FATTURA N. 00046DEL 07/06/2022 – INCARICO DPO BIENNALE PROT. N. 2572 DEL 03/07/2020 600,00 600,00 14/07/2022
14/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
SALDO FATTURA N. 626 DEL 23/06/2022 – ACQUISTO BACHECA PER CHIAVI DELL’ISTITUTO 122,87 122,87 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
Aggiudicatari:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
SALDO FATTURA N. 239 DEL 21/06/2022 – ACQUISTO TONER PER PRESIDENZA 200,00 200,00 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N. 250/22 del 28/06/2022 – ACQUISTO CARTA A3 – A4 570,40 570,40 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n. 8P00071132 del 12.05.2022 per fornitura servizio ADSL II bimestre 2022 (Marzo/Aprile 2022) 117,66 117,66 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Saldo fattura n. 282/2022 del 28/04/2022 – Servizio di assistenza tecnica hardware e software – ODA n. 6768953 600,00 600,00 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
Saldo Fattura n. 00035 del 05/05/2022 – Pacchetto Corsi di formazione sulla Sicurezza – Personale Docente/ATA (D.Lvo 81/08) 1.850,00 1.850,00 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Saldo Fattura n. 12200600010000020730 del 02/05/2022 – Acquisto articoli sportivi 268,69 268,69 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Sado Fattura n. 161-2022-FE – Arredi Uffici – ODA N. 6680087 2.172,53 2.172,53 28/04/2022
28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA RSL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA RSL (01692550708)
Sado Fattura n. 162-2022-FE – ARMADIO DOCENTI – ODA N. 6678750 730,00 730,00 28/04/2022
28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA RSL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA RSL (01692550708)
“Saldo Fattura n. 35/002 Corso di formazione per docenti “”Dalla video lezione alla valutazione:Metodologie e strumnti nella Didattica Digitale Integrata – A.S. 2021/2022” 700,00 700,00 21/04/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Liquidazione fattura n. 140 del 30 marzo 2022 noleggio fotocopiatore periodo: Gennaio – Febbraio – Marzo 2022 180,00 180,00 19/04/2022
19/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione Fattura n. 05387-4200000504-pa del 21/03/2022 – Compenso servizio di Tesoreria anno 2021 – 2.500,00 2.500,00 19/04/2022
19/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Liquidazione IVA su Fattura n. 05387-4200000504-pa del 21/03/2022 – Compenso servizio di Tesoreria anno 2021 – 550,00 550,00 19/04/2022
19/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE F/24 (06363391001)
Aggiudicatari:
RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8P00047727 27 PERIODO 2/2018 GENNAIO FEBBRAIO 2018 LINEA TELEFONICA 0865413385 88,25 88,25 29/03/2022
29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SP A (00348170101)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SP A (00348170101)
RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8P00097873 PERIODO 3/2018 MARZO-APRILE 2018 LINEA TELEFONICA 0865413385 107,91 107,91 29/03/2022
29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SP A (00348170101)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SP A (00348170101)
RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8P00145777 PERIODO 4/2018 MAGGIO-GIUGNO 2018 LINEA TELEFONICA 0865413385 114,51 114,51 29/03/2022
29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SP A (00348170101)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SP A (00348170101)
RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8P00193413 PERIODO 5/2018 LUGLIO-AGOSTO 2018 LINEA TELEFONICA 0865413385 110,00 110,00 29/03/2022
29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SP A (00348170101)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SP A (00348170101)
RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8P00239725 PERIODO 6/2018 SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 LINEA TELEFONICA 0865413385 109,67 109,67 29/03/2022
29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SP A (00348170101)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SP A (00348170101)
Saldo Fattura n. 201/2022 del 18/03/2022 – Acquisto licenza programma Audit Access Log (Ordine MEPA n. 6690755) 200,00 200,00 23/03/2022
23/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
Saldo Fattura n. 166/2022 del 08/03/2022 – Acquisto Rinnovo Albo On Line 90,00 90,00 23/03/2022
23/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
“Saldo Fattura n. 140/2022 del 01/03/2022- Acquisto rinnovo licenza piattaforma “” Segreteria Cloud”” anno 2022 -“ 950,00 950,00 22/03/2022
22/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
Liquidazione fattura n.8P00005830 del 12/01/2022 per fornitura servizio ADSL VI bimestre 2021 (Nov/Dic 2021) 117,66 117,66 21/03/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Liquidazione fattura n.8P00035007 del 10/03/2022 per fornitura servizio ADSL I BIMESTRE 2022 (Genn./Febbr. 2022) 117,66 117,66 21/03/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Saldo fattura n. 2022000453 del 03/01/2022 – Liquidazione Assicurazione alunni a.s. 2021/2022 674,50 674,50 24/02/2022
24/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Liquidazione fattura n. 18 del 08/01/2022 – Noleggio fotocopiatore periodo: Ottobre-Novembre-Dicembre 2021 180,00 180,00 24/02/2022
24/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fattura n 343/2022/B del 22/02/2022 – Attrezzature igienico/sanitario per la sede staccata di Agnone 193,50 193,50 24/02/2022
24/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN DI MICHELE TESTA (00036760940)
Aggiudicatari:
ISSAN DI MICHELE TESTA (00036760940)
Saldo Fattura n. 131 del 10/02/2022 – Duplicazione chiavi Istituto – 55,33 55,33 24/02/2022
24/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
Aggiudicatari:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
Saldo fattura n. 74/A del 25/01/2022 – Liquidazione rinnovo licenza software AXIOS anno 2022 600,00 600,00 22/02/2022
22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D SOLUTION SRL (03942231121)
Aggiudicatari:
3 D SOLUTION SRL (03942231121)
SALDO FATTURA N. 70 DEL 10/12/2021 – ACQUISTO N. 2 SANIFICATORI ARIA PURA 3 PER AMBIENTI SCOLASTICI 4.098,36 4.098,36 17/02/2022
17/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO TEAM SYSTEM SRL (10779920965)
Aggiudicatari:
ECO TEAM SYSTEM SRL (10779920965)
Totali Numero Lotti: 56 67.137,50 67.137,50
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