Consultazione gare anno 2023

(Creato il 30 Novembre 2023, aggiornato il 21 Novembre 2024)

Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia
Aggiornato al 31.01.2024
URL originale: https://cpiais.serviziperlapa.it/avcp/2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA N. 747/2023 DEL 07/12/2023 – RINNOVO SERVIZIO DOMINIO SITO WEB 90,00 90,00 20/12/2023
20/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 339/FE DEL 13/12/2023 – ACQUISTO LIBRO CONTABILE 50,00 50,00 20/12/2023
20/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELTA 3 EDIZIONI SOC COOP (02770150643)
Aggiudicatari:
DELTA 3 EDIZIONI SOC COOP (02770150643)
SALDO FATTURA N 312/23/B DEL 06/12/2023 – ACQUISTO CARRELLO SALISCALE A 6 RUOTE 267,30 267,30 20/12/2023
20/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN SRL (01004620942)
Aggiudicatari:
ISSAN SRL (01004620942)
SALDO FATTURA N. 746/2023 DEL 07 DICEMBRE 2023 – RINNOVO SERVIZI (SEGRETERIA CLOUD – CONSERVAZIONE A NORMA – ALBO ON LINE – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) 1.040,00 1.040,00 20/12/2023
20/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 321/23/B DEL 12/12/2023 – ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE – 841,58 841,58 20/12/2023
20/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN SRL (01004620942)
Aggiudicatari:
ISSAN SRL (01004620942)
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (anno 2023) 590,00 590,00 19/12/2023
19/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Saldo Fattura n. 344 del 13/11/2023 – Acquisto N. 2 TONER RICOH COMP C220 BK NERO per stampante Presidenza 90,00 90,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n. 8P00231289 del 09/11/2023 per fornitura servizio ADSL – periodo Settembre/Ottobre 2023 122,66 122,66 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Saldo Fattura n. 000000002918 del 14/11/2023 – Liquidazione Assicurazione alunni a.s. 2023/2024 – POL 37992 1.058,20 1.058,20 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
SALDO FATTURA N. 365 DEL 24/11/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZ. A COLORI MOD. RICOH MPC2003 – PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 180,00 180,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fattura n. 47/23/B del 20/10/2023 – Acquisto asta (portabandiera) in alluminio anodizzato 75,20 75,20 30/11/2023
30/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN SRL (01004620942)
Aggiudicatari:
ISSAN SRL (01004620942)
Liquidazione fattura n. 8P00187559 del 11.09.2023 per fornitura servizio ADSL – periodo Luglio/Agosto 2023 117,66 117,66 27/09/2023
27/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
SALDO FATTURA N. 290 DEL 24/09/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZ. A COLORI MOD. RICOH MPC2003 – PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023 180,00 180,00 27/09/2023
27/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n. 8P00141455 del 11.07.2023 per fornitura servizio ADSL – periodo Maggio/Giugno 2023 117,66 117,66 17/07/2023
17/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
SALDO FATTURA N. 206 DEL 28/06/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZ. A COLORI MOD. RICOH MPC2003 – PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2023 180,00 180,00 03/07/2023
03/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 06/06/2023 – ACQUISTO N. 2 TAVOLETTE GRAFICHE WACOM STU-430 – PER LA DIDATTICA 500,00 500,00 01/07/2023
01/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL CAMPOBASSO (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL CAMPOBASSO (00900060708)
SALDO FATTURA N. 763/2023/B – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE – RISORSE EX ART.39 – BIS COMMA 1 – DL15/2022 841,49 841,49 01/07/2023
01/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN SRL (01004620942)
Aggiudicatari:
ISSAN SRL (01004620942)
SALDO FATTURA N. 788/2023/B – ACQUISTO SCAFFALI METALLICI PER ARCHIVIO 897,73 897,73 01/07/2023
01/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN SRL (01004620942)
Aggiudicatari:
ISSAN SRL (01004620942)
SALDO FATTURA N. 20/E/2023 DEL 20/06/2023 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 774,46 774,46 01/07/2023
01/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Liquidazione fattura n.8P00101504 del 11.05.2023 per fornitura servizio ADSL – periodo Marzo/Aprile 2023 117,66 117,66 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Saldo Fattura n. 00040 del 3 maggio 2023 – Pacchetto Corsi di formazione e aggiornamento sulla Sicurezza – Personale Docente/ATA (D.Lvo 81/08) 800,00 800,00 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
SALDO FATTURA N. 498/2023B DEL 18 APRILE 2023 – ACQUISTO BANDIERE ITALIA/EUROPA IN TESSUTO NAUTICO 90,00 90,00 16/05/2023
16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN SRL (01004620942)
Aggiudicatari:
ISSAN SRL (01004620942)
SALDO FATTURA N. 244/2023 DEL 18 APRILE 2023 – RINNOVO LICENZA D’USO PIATTAFORMA DEGRETERIA CLOUD – ANNO 2023 1.040,00 1.040,00 16/05/2023
16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“PRIMO ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “”RAP TO DREAM”” – FATTURA N. 1 DEL 18/04/2023 – “ 1.760,00 1.760,00 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DAJAI ODV (90046540945)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DAJAI ODV (90046540945)
SALDO FATTURA N. 13 DEL 31 MARZO 2023 – BUFFET MANIFESTAZIONE FINALE DEL 25/03/2023 – PROGETTO RAP TO DREAM 363,64 363,64 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI RIENZO NICOLA SRL (00402850945)
Aggiudicatari:
DI RIENZO NICOLA SRL (00402850945)
SALDO FATTURA N. 11/E/2023 – ORDINE MEPA N. 7203459 – FORNITURA CARTA A3/A4 PER FOTOCOPIE 764,75 764,75 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
SALDO FATTURA N. 433/A DEL 05/04/2023 – RINNOVO CONTRATTO ANNUALE 2023 – LICENZA D’USO PROGRAMMA AXIOS ITALIA 800,00 800,00 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D SOLUTION SRL (03942231121)
Aggiudicatari:
3 D SOLUTION SRL (03942231121)
“LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 10/23 DEL 28/01/2023 – FORNITURA N. 2 TARGHE PUBBLICITARIE ETICHETTE ADESIVE IN ALLUMINIO PER INVENTARIO – PON FESR REACT-EU “”DIGITAL BOARD”” 13.1.2A FESRPON – MO- 20 261,60 261,60 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP INFORMATICA DISTRIBUZIONI DI MASCOLO PASQUALE (01765830623)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA DISTRIBUZIONI DI MASCOLO PASQUALE (01765830623)
“LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.FPA 10/23 DEL 28/01/2023 – FORNITURA N. 2 TARGHE PUBBLICITARIE ETICHETTE ADESIVE IN ALLUMINIO PER INVENTARIO – PON FESR REACT-EU “”DIGITAL BOARD 13.1.2A FESRPON – MO 57,55 57,55 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE F/24 (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE F/24 (06363391001)
SALDO FATTURA N.01/PA DEL 28/03/2023 – SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DEL BRANO RAP NELL’AMBITO DEL PROGETTO RAP TO DREAM 380,00 380,00 29/03/2023
29/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSIC LAB ACADEMY DI CELENTANO FABRIZIO (00983360942)
Aggiudicatari:
MUSIC LAB ACADEMY DI CELENTANO FABRIZIO (00983360942)
SALDO FATTURA N. 95 DEL 22/03/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZ. A COLORI MOD. RICOH MPC2003 – PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2023 180,00 180,00 29/03/2023
29/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
“SALDO FATTURA N. FPA 1/23 – SERVIZIO DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “”RAP TO DREAM””” 217,50 217,50 22/03/2023
22/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSTO VINCENZO (09890871214)
Aggiudicatari:
MUSTO VINCENZO (09890871214)
Liquidazione fattura n.8P00055252 del 09.03.2023 per fornitura servizio ADSL – periodo Gennaio/Febbraio 2023 117,66 117,66 21/03/2023
21/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
SALDO FATTURA N. 144/2023 DEL 08/03/2023 – RINNOVO DI DURATA ANNUALE SERVIZI ACCESS LOG 200,00 200,00 21/03/2023
21/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 160/PA del 11/02/2023 – Acquisto Abbonamento Annuale TUTTOSCUOLA FORMULA GLOBAL 245,19 245,19 28/02/2023
28/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL (01008121004)
Aggiudicatari:
EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL (01008121004)
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI UFFICI/DIDATTICA – SALDO FATTURA N. 637/22 DEL 20/12/2022 – FORNITURA ARREDI UFFICI – ORDINE MEPA – 3.013,00 3.013,00 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
IMPEGNO VERSAMENTO IVA SU FATTURA SPESA PER ACQUISTO ARREDI UFFICI/DIDATTICA 662,86 662,86 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE F/24 (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE F/24 (06363391001)
“IMPEGNO CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE “”ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI ALUNNI UCRAINI”” – PROT. N. 4865 DEL 06/12/2022 “ 1.402,64 1.402,64 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARRELLI ANNALISA (CRRNLS85M43B519Y)
Aggiudicatari:
CARRELLI ANNALISA (CRRNLS85M43B519Y)
SALDO FATTURA N. FATTPA 1_23 – USCITA DIDATTICA AL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE DI CAMPOBASSO CON PULLMAN IL 17/01/2022 181,82 181,82 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F)
Aggiudicatari:
ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F)
SALDO FATTURA N. 113/FVISE – RINNOVO CONTRATTO SOGI SCUOLA ANNO 2023 – GESTIONALE ALUNNI – REGISTRO – AGORA’ – 1.825,80 1.825,80 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOGI SCUOLA SRL VERONA (03972020238)
Aggiudicatari:
SOGI SCUOLA SRL VERONA (03972020238)
Liquidazione fattura n. 8P00005024 del 12.01.2023 per fornitura servizio ADSL – periodo Novembre/Dicembre 2022 117,66 117,66 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
SALDO FATTURA N. 60/2023 – ASSISTENZA TECNICA ON LINE 28/02/2023 – 28/02/2024 – ORDINE MEPA 600,00 600,00 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 14 DEL 17 FEBBRAIO 2023 – ACQUISTO N. 2 KIT DI REINTEGRO PER LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO (AGNONE/ISERNIA) 163,94 163,94 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DOTTORESSA BARTOLOMEO (00967180944)
Aggiudicatari:
FARMACIA DOTTORESSA BARTOLOMEO (00967180944)
SALDO FATTURA N. 3/02 DEL 20/02/2023 – ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO RAP TO DREAM 351,64 351,64 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Totali Numero Lotti: 44 23.728,85 23.728,85
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