Consultazione gare anno 2024

C.P.I.A.
Aggiornato al 06.06.2024
URL originale: https://cpiais.serviziperlapa.it/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare/consultazione-gare-anno-2024//ISMM11100P_202324_2024_20240606_1245.xml

Bandi di gara - 2024
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
PNRR Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI 4.098,30 0,00 24/01/2024
27/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto programmi Gestionale AXIOS ITALIA 800,00 0,00 01/03/2024
01/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
RINNOVO CONTRATTI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA FULL A UFICI DI SEGRETERIA ACCESS LOG 1.000,00 0,00 20/03/2024
20/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto fornitura carta A 3 - A4 per fotocopiatore 703,28 703,28 03/04/2024
03/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO FORMAZIONE PER PERSONALE DI SEGRETERIA 240,00 0,00 29/05/2024
29/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 405,90 0,00 24/05/2024
06/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
FORNITURA TENDE DA INTERNO PER AULE IN TESSUTO IGNIFUGO 2.826,80 0,00 18/04/2024
18/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
RINNOVO MEDICO COMPETENTE 680,00 0,00 22/04/2024
23/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO RINNOVO GESTIONALE ALUNNI 1.864,90 0,00 14/05/2024
14/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Totali Numero Lotti: 9 12.619,18 703,28
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Consultazione gare anno 2023

Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia
Aggiornato al 31.01.2024
URL originale: https://cpiais.serviziperlapa.it/avcp/2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA N. 747/2023 DEL 07/12/2023 – RINNOVO SERVIZIO DOMINIO SITO WEB 90,00 90,00 20/12/2023
20/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 339/FE DEL 13/12/2023 – ACQUISTO LIBRO CONTABILE 50,00 50,00 20/12/2023
20/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELTA 3 EDIZIONI SOC COOP (02770150643)
Aggiudicatari:
DELTA 3 EDIZIONI SOC COOP (02770150643)
SALDO FATTURA N 312/23/B DEL 06/12/2023 – ACQUISTO CARRELLO SALISCALE A 6 RUOTE 267,30 267,30 20/12/2023
20/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN SRL (01004620942)
Aggiudicatari:
ISSAN SRL (01004620942)
SALDO FATTURA N. 746/2023 DEL 07 DICEMBRE 2023 – RINNOVO SERVIZI (SEGRETERIA CLOUD – CONSERVAZIONE A NORMA – ALBO ON LINE – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) 1.040,00 1.040,00 20/12/2023
20/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 321/23/B DEL 12/12/2023 – ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE – 841,58 841,58 20/12/2023
20/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN SRL (01004620942)
Aggiudicatari:
ISSAN SRL (01004620942)
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (anno 2023) 590,00 590,00 19/12/2023
19/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Saldo Fattura n. 344 del 13/11/2023 – Acquisto N. 2 TONER RICOH COMP C220 BK NERO per stampante Presidenza 90,00 90,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n. 8P00231289 del 09/11/2023 per fornitura servizio ADSL – periodo Settembre/Ottobre 2023 122,66 122,66 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Saldo Fattura n. 000000002918 del 14/11/2023 – Liquidazione Assicurazione alunni a.s. 2023/2024 – POL 37992 1.058,20 1.058,20 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
SALDO FATTURA N. 365 DEL 24/11/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZ. A COLORI MOD. RICOH MPC2003 – PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 180,00 180,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fattura n. 47/23/B del 20/10/2023 – Acquisto asta (portabandiera) in alluminio anodizzato 75,20 75,20 30/11/2023
30/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN SRL (01004620942)
Aggiudicatari:
ISSAN SRL (01004620942)
Liquidazione fattura n. 8P00187559 del 11.09.2023 per fornitura servizio ADSL – periodo Luglio/Agosto 2023 117,66 117,66 27/09/2023
27/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
SALDO FATTURA N. 290 DEL 24/09/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZ. A COLORI MOD. RICOH MPC2003 – PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023 180,00 180,00 27/09/2023
27/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n. 8P00141455 del 11.07.2023 per fornitura servizio ADSL – periodo Maggio/Giugno 2023 117,66 117,66 17/07/2023
17/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
SALDO FATTURA N. 206 DEL 28/06/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZ. A COLORI MOD. RICOH MPC2003 – PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2023 180,00 180,00 03/07/2023
03/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 06/06/2023 – ACQUISTO N. 2 TAVOLETTE GRAFICHE WACOM STU-430 – PER LA DIDATTICA 500,00 500,00 01/07/2023
01/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL CAMPOBASSO (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL CAMPOBASSO (00900060708)
SALDO FATTURA N. 763/2023/B – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE – RISORSE EX ART.39 – BIS COMMA 1 – DL15/2022 841,49 841,49 01/07/2023
01/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN SRL (01004620942)
Aggiudicatari:
ISSAN SRL (01004620942)
SALDO FATTURA N. 788/2023/B – ACQUISTO SCAFFALI METALLICI PER ARCHIVIO 897,73 897,73 01/07/2023
01/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN SRL (01004620942)
Aggiudicatari:
ISSAN SRL (01004620942)
SALDO FATTURA N. 20/E/2023 DEL 20/06/2023 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 774,46 774,46 01/07/2023
01/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Liquidazione fattura n.8P00101504 del 11.05.2023 per fornitura servizio ADSL – periodo Marzo/Aprile 2023 117,66 117,66 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Saldo Fattura n. 00040 del 3 maggio 2023 – Pacchetto Corsi di formazione e aggiornamento sulla Sicurezza – Personale Docente/ATA (D.Lvo 81/08) 800,00 800,00 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
SALDO FATTURA N. 498/2023B DEL 18 APRILE 2023 – ACQUISTO BANDIERE ITALIA/EUROPA IN TESSUTO NAUTICO 90,00 90,00 16/05/2023
16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN SRL (01004620942)
Aggiudicatari:
ISSAN SRL (01004620942)
SALDO FATTURA N. 244/2023 DEL 18 APRILE 2023 – RINNOVO LICENZA D’USO PIATTAFORMA DEGRETERIA CLOUD – ANNO 2023 1.040,00 1.040,00 16/05/2023
16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“PRIMO ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “”RAP TO DREAM”” – FATTURA N. 1 DEL 18/04/2023 – “ 1.760,00 1.760,00 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DAJAI ODV (90046540945)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DAJAI ODV (90046540945)
SALDO FATTURA N. 13 DEL 31 MARZO 2023 – BUFFET MANIFESTAZIONE FINALE DEL 25/03/2023 – PROGETTO RAP TO DREAM 363,64 363,64 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI RIENZO NICOLA SRL (00402850945)
Aggiudicatari:
DI RIENZO NICOLA SRL (00402850945)
SALDO FATTURA N. 11/E/2023 – ORDINE MEPA N. 7203459 – FORNITURA CARTA A3/A4 PER FOTOCOPIE 764,75 764,75 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
SALDO FATTURA N. 433/A DEL 05/04/2023 – RINNOVO CONTRATTO ANNUALE 2023 – LICENZA D’USO PROGRAMMA AXIOS ITALIA 800,00 800,00 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D SOLUTION SRL (03942231121)
Aggiudicatari:
3 D SOLUTION SRL (03942231121)
“LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 10/23 DEL 28/01/2023 – FORNITURA N. 2 TARGHE PUBBLICITARIE ETICHETTE ADESIVE IN ALLUMINIO PER INVENTARIO – PON FESR REACT-EU “”DIGITAL BOARD”” 13.1.2A FESRPON – MO- 20 261,60 261,60 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP INFORMATICA DISTRIBUZIONI DI MASCOLO PASQUALE (01765830623)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA DISTRIBUZIONI DI MASCOLO PASQUALE (01765830623)
“LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.FPA 10/23 DEL 28/01/2023 – FORNITURA N. 2 TARGHE PUBBLICITARIE ETICHETTE ADESIVE IN ALLUMINIO PER INVENTARIO – PON FESR REACT-EU “”DIGITAL BOARD 13.1.2A FESRPON – MO 57,55 57,55 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE F/24 (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE F/24 (06363391001)
SALDO FATTURA N.01/PA DEL 28/03/2023 – SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DEL BRANO RAP NELL’AMBITO DEL PROGETTO RAP TO DREAM 380,00 380,00 29/03/2023
29/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSIC LAB ACADEMY DI CELENTANO FABRIZIO (00983360942)
Aggiudicatari:
MUSIC LAB ACADEMY DI CELENTANO FABRIZIO (00983360942)
SALDO FATTURA N. 95 DEL 22/03/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZ. A COLORI MOD. RICOH MPC2003 – PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2023 180,00 180,00 29/03/2023
29/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
“SALDO FATTURA N. FPA 1/23 – SERVIZIO DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “”RAP TO DREAM””” 217,50 217,50 22/03/2023
22/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSTO VINCENZO (09890871214)
Aggiudicatari:
MUSTO VINCENZO (09890871214)
Liquidazione fattura n.8P00055252 del 09.03.2023 per fornitura servizio ADSL – periodo Gennaio/Febbraio 2023 117,66 117,66 21/03/2023
21/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
SALDO FATTURA N. 144/2023 DEL 08/03/2023 – RINNOVO DI DURATA ANNUALE SERVIZI ACCESS LOG 200,00 200,00 21/03/2023
21/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 160/PA del 11/02/2023 – Acquisto Abbonamento Annuale TUTTOSCUOLA FORMULA GLOBAL 245,19 245,19 28/02/2023
28/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL (01008121004)
Aggiudicatari:
EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL (01008121004)
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI UFFICI/DIDATTICA – SALDO FATTURA N. 637/22 DEL 20/12/2022 – FORNITURA ARREDI UFFICI – ORDINE MEPA – 3.013,00 3.013,00 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
IMPEGNO VERSAMENTO IVA SU FATTURA SPESA PER ACQUISTO ARREDI UFFICI/DIDATTICA 662,86 662,86 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE F/24 (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE F/24 (06363391001)
“IMPEGNO CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE “”ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI ALUNNI UCRAINI”” – PROT. N. 4865 DEL 06/12/2022 “ 1.402,64 1.402,64 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARRELLI ANNALISA (CRRNLS85M43B519Y)
Aggiudicatari:
CARRELLI ANNALISA (CRRNLS85M43B519Y)
SALDO FATTURA N. FATTPA 1_23 – USCITA DIDATTICA AL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE DI CAMPOBASSO CON PULLMAN IL 17/01/2022 181,82 181,82 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F)
Aggiudicatari:
ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F)
SALDO FATTURA N. 113/FVISE – RINNOVO CONTRATTO SOGI SCUOLA ANNO 2023 – GESTIONALE ALUNNI – REGISTRO – AGORA’ – 1.825,80 1.825,80 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOGI SCUOLA SRL VERONA (03972020238)
Aggiudicatari:
SOGI SCUOLA SRL VERONA (03972020238)
Liquidazione fattura n. 8P00005024 del 12.01.2023 per fornitura servizio ADSL – periodo Novembre/Dicembre 2022 117,66 117,66 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
SALDO FATTURA N. 60/2023 – ASSISTENZA TECNICA ON LINE 28/02/2023 – 28/02/2024 – ORDINE MEPA 600,00 600,00 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 14 DEL 17 FEBBRAIO 2023 – ACQUISTO N. 2 KIT DI REINTEGRO PER LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO (AGNONE/ISERNIA) 163,94 163,94 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DOTTORESSA BARTOLOMEO (00967180944)
Aggiudicatari:
FARMACIA DOTTORESSA BARTOLOMEO (00967180944)
SALDO FATTURA N. 3/02 DEL 20/02/2023 – ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO RAP TO DREAM 351,64 351,64 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Totali Numero Lotti: 44 23.728,85 23.728,85
Tabella generata in 0.002 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2022

Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia
Aggiornato al 25.01.2023
URL originale: https://cpiais.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (anno 2022) 590,00 590,00 22/12/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Impegno RSPP anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 scadenza 31/12/2022 1.000,00 1.000,00 20/12/2022
20/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANCINI ADOLFO (MNCDLF69L03E456M)
Aggiudicatari:
MANCINI ADOLFO (MNCDLF69L03E456M)
Saldo fattura n. 3542 del 13/12/2022 – Liquidazione Assicurazione alunni a.s. 2022/2023 703,00 703,00 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
SALDO FATTURA N. 43 DEL 13/12/2022 FORNITURA DI MASCHERINE DI TIPO FFP2 A FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO 150,00 150,00 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DOTTORESSA BARTOLOMEO (00967180944)
Aggiudicatari:
FARMACIA DOTTORESSA BARTOLOMEO (00967180944)
SALDO FATTURA N. 431 DEL 06/12/2022 – NOLEGGIO FOTOCOPITORE RICOH MPC2003 PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 180,00 180,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fattura n. 26 del 29/11/2022 – Acquisto n 3 Termoconvettori 95,90 95,90 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI NEZZA BRUNO (00012810941)
Aggiudicatari:
DI NEZZA BRUNO (00012810941)
“SALDO FATTURA N. INV/2022/13037 – DEL 30/11/2022 – FORNITURA TARGA PON FESR REACT-EU “”CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”” 13.1.1A FESRPON – MO – 2021-46″ 30,78 30,78 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEEDNETWEB SRL (01674590623)
Aggiudicatari:
SPEEDNETWEB SRL (01674590623)
“VERSAMENTO IVA SU MANDATO N. 141 LIQUIDAZIONE FATTURA N. INV/2022/13037 DEL 30/11/2022 – FORNITURA TARGA PON FESR REACT-EU “”CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”” 1 6,77 6,77 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE F/24 (06363391001)
Aggiudicatari:
IMPEGNO SORVEGLIANZA SANITARIA A.S. 2021/2022 – INCARICO MEDICO COMPETENTE PROT. N. 5180 DEL 17/11/2021 – 544,00 544,00 30/11/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOLCHITTI NICOLA (FLCNCL76H14C096F)
Aggiudicatari:
FOLCHITTI NICOLA (FLCNCL76H14C096F)
Saldo fattura n. 207/001 del 28/11/2022 – : ADDESTRAMENTO REGISTRO DOCENTI E SEGRETERIA WEBINAR 350,00 350,00 30/11/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOGI SCUOLA SRL VERONA (03972020238)
Aggiudicatari:
SOGI SCUOLA SRL VERONA (03972020238)
Liquidazione Fattura n. FVL 1247 del 27/10/2022 – Corso di Formazione PASSWEB 90,00 90,00 17/11/2022
17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Liquidazione Fattura n. 341 del 28 Settembre 2022 noleggio fotocopiatore periodo: Luglio – Agosto – Settembre 2022 180,00 180,00 15/11/2022
15/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n. 8P00219052 del 10.11.2022 per fornitura servizio ADSL – periodo Settembre/Ottobre 2022 117,66 117,66 15/11/2022
15/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
“Liquidazione Fattura n. 677/2022 del 11/10/2022- Ordine MEPA Rinnovo annuale “”Dominio sito web””” 90,00 90,00 26/10/2022
26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
“LIQUIDAZIONE FATTURA N. INV/2022/9377 DEL 31/08/2022 – FORNITURA PON FESR REACT-EU “”CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”” 13.1.1A FESRPON – MO- 2021-46″ 5.232,66 5.232,66 17/10/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEEDNETWEB SRL (01674590623)
Aggiudicatari:
SPEEDNETWEB SRL (01674590623)
“VERSAMENTO IVA SU MANDATO N. 120 LIQUIDAZIONE FATTURA N. INV/2022/9377 DEL 31/08/2022 – FORNITURA PON FESR REACT-EU “”CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”” 13.1.1A FE 1.151,18 1.151,18 17/10/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE F/24 (06363391001)
Aggiudicatari:
“LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 46/22 DEL 28/09/2022 – FORNITURA PON FESR REACT-EU “”DIGITAL BOARD”” 13.1.2A FESRPON – MO- 2021-45″ 24.660,00 24.660,00 29/09/2022
29/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP INFORMATICA DISTRIBUZIONI DI MASCOLO PASQUALE (01765830623)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA DISTRIBUZIONI DI MASCOLO PASQUALE (01765830623)
“LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.FPA 31/22 DEL 01/08/2022 – FORNITURA PON FESR REACT-EU “”DIGITAL BOARD”” 13.1.2A FESRPON – MO- 2021-45″ 5.425,20 5.425,20 29/09/2022
29/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE F/24 (06363391001)
Aggiudicatari:
Liquidazione fattura n. 8P00171707 del 10.09.2022 per fornitura servizio ADSL – periodo luglio-agosto 2022 122,66 122,66 29/09/2022
29/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
SALDO FATTURA N.50 DEL 08/08/2022 – ACQUISTO TENDE IGNIFUGHE VERTICALI PER FINESTRE AULE E UFFICI 2.314,88 2.314,88 26/08/2022
26/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. FPA 36/22 del 24/08/2022 – FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONI BROTHER PER GLI ALUNNI DELLA SEDE STACCATA DI AGNONE 355,00 355,00 26/08/2022
26/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP INFORMATICA DISTRIBUZIONI DI MASCOLO PASQUALE (01765830623)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA DISTRIBUZIONI DI MASCOLO PASQUALE (01765830623)
Liquidazione fattura n. 254 del 29 GIUGNO 2022 noleggio fotocopiatore periodo: Aprile Maggio Giugno 2022 180,00 180,00 25/07/2022
25/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N. 26/E/2022 DEL 06/07/2022 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 576,65 576,65 22/07/2022
22/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
SALDO FATTURA N. 249/22 DEL 2870672022 – ACQUISTO N. 2 ARMADI DI SICUREZZA – ORDINE MEPA N. 6854639 3.200,00 3.200,00 22/07/2022
22/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 249/22 DEL 28/06/2022 – ACQUISTO N. 2 ARMADI DI SICUREZZA – ORDINE MEPA N. 6854639 704,00 704,00 22/07/2022
22/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE F/24 (06363391001)
Aggiudicatari:
Liquidazione fattura n. 8P00119361 del 11.07.2022 per fornitura servizio ADSL – periodo maggio-giugno 2022 117,66 117,66 22/07/2022
22/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
SALDO FATTURA N. 00046DEL 07/06/2022 – INCARICO DPO BIENNALE PROT. N. 2572 DEL 03/07/2020 600,00 600,00 14/07/2022
14/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
SALDO FATTURA N. 626 DEL 23/06/2022 – ACQUISTO BACHECA PER CHIAVI DELL’ISTITUTO 122,87 122,87 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
Aggiudicatari:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
SALDO FATTURA N. 239 DEL 21/06/2022 – ACQUISTO TONER PER PRESIDENZA 200,00 200,00 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N. 250/22 del 28/06/2022 – ACQUISTO CARTA A3 – A4 570,40 570,40 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n. 8P00071132 del 12.05.2022 per fornitura servizio ADSL II bimestre 2022 (Marzo/Aprile 2022) 117,66 117,66 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Saldo fattura n. 282/2022 del 28/04/2022 – Servizio di assistenza tecnica hardware e software – ODA n. 6768953 600,00 600,00 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
Saldo Fattura n. 00035 del 05/05/2022 – Pacchetto Corsi di formazione sulla Sicurezza – Personale Docente/ATA (D.Lvo 81/08) 1.850,00 1.850,00 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Saldo Fattura n. 12200600010000020730 del 02/05/2022 – Acquisto articoli sportivi 268,69 268,69 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Sado Fattura n. 161-2022-FE – Arredi Uffici – ODA N. 6680087 2.172,53 2.172,53 28/04/2022
28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA RSL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA RSL (01692550708)
Sado Fattura n. 162-2022-FE – ARMADIO DOCENTI – ODA N. 6678750 730,00 730,00 28/04/2022
28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA RSL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA RSL (01692550708)
“Saldo Fattura n. 35/002 Corso di formazione per docenti “”Dalla video lezione alla valutazione:Metodologie e strumnti nella Didattica Digitale Integrata – A.S. 2021/2022” 700,00 700,00 21/04/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Liquidazione fattura n. 140 del 30 marzo 2022 noleggio fotocopiatore periodo: Gennaio – Febbraio – Marzo 2022 180,00 180,00 19/04/2022
19/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione Fattura n. 05387-4200000504-pa del 21/03/2022 – Compenso servizio di Tesoreria anno 2021 – 2.500,00 2.500,00 19/04/2022
19/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Liquidazione IVA su Fattura n. 05387-4200000504-pa del 21/03/2022 – Compenso servizio di Tesoreria anno 2021 – 550,00 550,00 19/04/2022
19/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE F/24 (06363391001)
Aggiudicatari:
RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8P00047727 27 PERIODO 2/2018 GENNAIO FEBBRAIO 2018 LINEA TELEFONICA 0865413385 88,25 88,25 29/03/2022
29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SP A (00348170101)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SP A (00348170101)
RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8P00097873 PERIODO 3/2018 MARZO-APRILE 2018 LINEA TELEFONICA 0865413385 107,91 107,91 29/03/2022
29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SP A (00348170101)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SP A (00348170101)
RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8P00145777 PERIODO 4/2018 MAGGIO-GIUGNO 2018 LINEA TELEFONICA 0865413385 114,51 114,51 29/03/2022
29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SP A (00348170101)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SP A (00348170101)
RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8P00193413 PERIODO 5/2018 LUGLIO-AGOSTO 2018 LINEA TELEFONICA 0865413385 110,00 110,00 29/03/2022
29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SP A (00348170101)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SP A (00348170101)
RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8P00239725 PERIODO 6/2018 SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 LINEA TELEFONICA 0865413385 109,67 109,67 29/03/2022
29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SP A (00348170101)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SP A (00348170101)
Saldo Fattura n. 201/2022 del 18/03/2022 – Acquisto licenza programma Audit Access Log (Ordine MEPA n. 6690755) 200,00 200,00 23/03/2022
23/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
Saldo Fattura n. 166/2022 del 08/03/2022 – Acquisto Rinnovo Albo On Line 90,00 90,00 23/03/2022
23/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
“Saldo Fattura n. 140/2022 del 01/03/2022- Acquisto rinnovo licenza piattaforma “” Segreteria Cloud”” anno 2022 -“ 950,00 950,00 22/03/2022
22/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
Liquidazione fattura n.8P00005830 del 12/01/2022 per fornitura servizio ADSL VI bimestre 2021 (Nov/Dic 2021) 117,66 117,66 21/03/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Liquidazione fattura n.8P00035007 del 10/03/2022 per fornitura servizio ADSL I BIMESTRE 2022 (Genn./Febbr. 2022) 117,66 117,66 21/03/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Saldo fattura n. 2022000453 del 03/01/2022 – Liquidazione Assicurazione alunni a.s. 2021/2022 674,50 674,50 24/02/2022
24/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Liquidazione fattura n. 18 del 08/01/2022 – Noleggio fotocopiatore periodo: Ottobre-Novembre-Dicembre 2021 180,00 180,00 24/02/2022
24/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fattura n 343/2022/B del 22/02/2022 – Attrezzature igienico/sanitario per la sede staccata di Agnone 193,50 193,50 24/02/2022
24/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN DI MICHELE TESTA (00036760940)
Aggiudicatari:
ISSAN DI MICHELE TESTA (00036760940)
Saldo Fattura n. 131 del 10/02/2022 – Duplicazione chiavi Istituto – 55,33 55,33 24/02/2022
24/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
Aggiudicatari:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
Saldo fattura n. 74/A del 25/01/2022 – Liquidazione rinnovo licenza software AXIOS anno 2022 600,00 600,00 22/02/2022
22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D SOLUTION SRL (03942231121)
Aggiudicatari:
3 D SOLUTION SRL (03942231121)
SALDO FATTURA N. 70 DEL 10/12/2021 – ACQUISTO N. 2 SANIFICATORI ARIA PURA 3 PER AMBIENTI SCOLASTICI 4.098,36 4.098,36 17/02/2022
17/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO TEAM SYSTEM SRL (10779920965)
Aggiudicatari:
ECO TEAM SYSTEM SRL (10779920965)
Totali Numero Lotti: 56 67.137,50 67.137,50
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Consultazione gare anno 2021

Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia
Aggiornato al 31.01.2022
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
LIQUIDAZIONE FATTURA N 52 DEL 27/11/2021 – TRASLOCO ARREDI (BANCHI SE 300,00 300,00 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRASLOCHI E TRASPORTI VIC DI VIESPOLI C SAS (00295350946)
Aggiudicatari:
TRASLOCHI E TRASPORTI VIC DI VIESPOLI C SAS (00295350946)
“Liquidazione Fattura n. 2584/2021/B del 09/12/2021 -ACQUISTO MASCHE 600,00 600,00 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN DI MICHELE TESTA (00036760940)
Aggiudicatari:
ISSAN DI MICHELE TESTA (00036760940)
Liquidazione Fattura n. : 2604/2021/B del 13/12/2021 – ACQUISTO N 3 C 549,00 549,00 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN DI MICHELE TESTA (00036760940)
Aggiudicatari:
ISSAN DI MICHELE TESTA (00036760940)
Liquidazione Fattura n. 1720 del 25/11/2021 – acquisto materiale di pu 1.683,00 1.683,00 26/11/2021
26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IGIENIDEA SNC DI BOGGIA NICO PALADINO FRANCESCO (00919250944)
Aggiudicatari:
IGIENIDEA SNC DI BOGGIA NICO PALADINO FRANCESCO (00919250944)
SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2020 340,00 340,00 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOLCHITTI NICOLA (FLCNCL76H14C096F)
Aggiudicatari:
FOLCHITTI NICOLA (FLCNCL76H14C096F)
Liquidazione fattura n. 8P00167112 del 11.11.2021 per fornitura ser 117,66 117,66 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Rinnnovo dominio sito WEB 90,00 90,00 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 8P00133430 del 09.09.2021 per fornitura serv 122,66 122,66 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Liquidazione fattura n. 331 del 12/10/2021 – Fornitura toner per uff 50,00 50,00 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n. 295 del 30 settembre 2021 noleggio fotocopia 180,00 180,00 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n. 414 del 05 ottobre 2021 – Timbri autoinchios 34,00 34,00 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPISTERIA UCCIFERRI SIMONA (00956810949)
Aggiudicatari:
COPISTERIA UCCIFERRI SIMONA (00956810949)
Liquidazione acquisto macchinari per le pulizie 3.262,28 3.262,28 04/08/2021
04/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
Aggiudicatari:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
Liquidazione fattura n. 8P00103689 del 10.07.2021 per fornitura serv 117,70 117,70 16/07/2021
16/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Liquidazione fattura n. 200 noleggio fotocopiatore periodo: Aprile – G 180,00 180,00 28/06/2021
28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione acquisto materiale per le pulizie 1.402,73 1.402,73 23/06/2021
23/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEFIM SRL A SOCIO UNICO (06633741217)
Aggiudicatari:
PEFIM SRL A SOCIO UNICO (06633741217)
Liquidazione Implementazione e assistenza rete didattica PNSD Azione # 1.000,00 1.000,00 16/06/2021
16/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (00338980949)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (00338980949)
Liquidazione Corso di formazione Sogi Scuola Registro CPIA 350,00 350,00 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOGI SCUOLA SRL VERONA (03972020238)
Aggiudicatari:
SOGI SCUOLA SRL VERONA (03972020238)
Liquidazione acquisto materiale di cancelleria fondi PNSD decreto M.I. 182,90 182,90 28/05/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione acquisto materiale di cancelleria fondi PNSD decreto M.I. 473,50 473,50 28/05/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
“Liquidazione acquisto Libri PNSD Azione #24 “”I miei 10 libri””” 154,65 154,65 28/05/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNONE COSMO SRL (00911500940)
Aggiudicatari:
IANNONE COSMO SRL (00911500940)
Impegno acquisto defibrillatore (DAE) e accessori 819,67 819,67 21/05/2021
21/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Liquidazione fattura n. 8P00068874 del 11.05.2021 per fornitura serv 117,71 117,71 18/05/2021
18/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Liquidazione differenza fatture: n. 8P00135652 del 08.07.2019; n. 8P00 16,25 16,25 18/05/2021
18/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Liquidazione acquisto dizionario multimediale – Premio concorso region 447,44 447,44 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNONE COSMO SRL (00911500940)
Aggiudicatari:
IANNONE COSMO SRL (00911500940)
Liquidazione acquisto materiale progetto Smart Class 10478/2020 10.8.6 8.185,25 8.185,25 01/04/2021
01/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione acquisto materiale progetto Smart Class 10478/2020 10.8.6 3.726,51 3.726,51 01/04/2021
01/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione compenso biennale Incarico Responsabile Servizio Prevenzi 1.000,00 1.000,00 01/04/2021
01/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANCINI ADOLFO (MNCDLF69L03E456M)
Aggiudicatari:
MANCINI ADOLFO (MNCDLF69L03E456M)
Liquidazione acquisto inferriata per aula didattica e serrature per po 1.040,00 1.040,00 30/03/2021
30/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
METAL INFISSI SRL (00854480944)
Aggiudicatari:
METAL INFISSI SRL (00854480944)
Liquidazione fattura n. 91 noleggio fotocopiatore periodo: Gennaio – 180,00 180,00 30/03/2021
30/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione rinnovo licenza software AXIOS anno 2021 600,00 600,00 19/03/2021
19/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL CAMPOBASSO (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL CAMPOBASSO (01803920709)
Liquidazione fattura n. 8P00037410 del 11.03.2021 per fornitura serv 137,70 137,70 15/03/2021
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Liquidazione acquisto bandiere – insegna scuola e materiale di pulizia 989,30 989,30 05/03/2021
05/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN DI MICHELE TESTA (00036760940)
Aggiudicatari:
ISSAN DI MICHELE TESTA (00036760940)
Liquidazione rinnovo licenza prodotti UNIDOS anno 2021 – Piattaforma C 950,00 950,00 26/02/2021
26/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 8P00004306 del 12.01.2021 per fornitura serv 132,51 132,51 02/02/2021
02/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Liquidazione acquisto notebook art. 21 D.L. 137 del 20/10/20 5.437,68 5.437,68 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Totali Numero Lotti: 35 34.970,10 34.970,10
Tabella generata in 0.002 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2020

Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia
Aggiornato al 08.01.2021
URL originale: https://cpiais.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Liquidazione fattura n. 308 noleggio fotocopiatore periodo: Ottobre – Dicembre 2020 180,00 180,00 26/11/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione iscrizione Docenti corso per somministratori esami CILS 252,00 252,00 24/11/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA (80007610522)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA (80007610522)
Liquidazione fattura compenso servizio di Tesoreria anno 2020 – Fattura n. 5387 -000458 P/A del 16 Novembre 2020 2.500,00 2.500,00 17/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Liquidazione fattura n. 8P00189284 del 11.11.2020 per fornitura servizio ADSL VI bimestre 2020 135,63 135,63 16/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Liquidazione fattura n. 8P00116368 del 08.07.2020 per fornitura servizio ADSL IV bimestre 2020 129,91 129,91 16/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Liquidazione Fattura n. 56/022 del 30/01/2020 acquisto registri presenze 16,72 16,72 16/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione Assicurazione alunni a.s. 2020/2021 630,00 630,00 10/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento tasse di iscrizione esame livello B1 Cittadinanza per corsisti progetto FAMI – causale: 417 – CILS 03/12/2020 675,00 675,00 29/10/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA (80007610522)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA (80007610522)
Impegno acquisto toner Progetto Prefettura Test Sessione Dicembre 2020 75,00 75,00 07/10/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Impegno acquisto Personal Computer ex art. 120 c. 2 D.L. 18/20 1.069,67 1.069,67 01/10/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Impegno acquisto materiale di cancelleria ex art. 231 D. L. 34/20 828,53 828,53 29/09/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
lLiquidazione fattura n. 2279/2020/B acquisto materiale per sanificazione ex art. 231 D. L. 34/20 3.655,90 3.655,90 28/09/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN DI MICHELE TESTA (00036760940)
Aggiudicatari:
ISSAN DI MICHELE TESTA (00036760940)
Liquidazione acquisto Tablet ex art. 231 D. L. 34/20 3.790,00 3.790,00 24/09/2020
10/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELTACON SPA (02943630646)
Aggiudicatari:
DELTACON SPA (02943630646)
Liquidazione acquisto monitor interattivi multimediali ex art. 231 D. L. 34/20 3.980,00 3.980,00 23/09/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n. 2145/2020/B acquisto materiale per sanificazione ex art. 231 D. L. 34/20 2.077,34 2.077,34 22/09/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN DI MICHELE TESTA (00036760940)
Aggiudicatari:
ISSAN DI MICHELE TESTA (00036760940)
Liquidazione Fattura N. 767/2020 Rinnovo dominio sito web ex art. 231 D. L. 34/20 82,50 82,50 22/09/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione realizzazione nuovo sito web ex art. 231 D. L. 34/20 937,50 937,50 22/09/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 231 noleggio fotocopiatore periodo: Luglio – Settembre 2020 165,00 165,00 22/09/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n. 8P00152368 del 10.10.2020 per fornitura servizio ADSL V bimestre 2020 129,91 129,91 10/09/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Liquidazione fattura n. 13 del 3 Luglio 2020 acquisto materiale di cancelleria – 135,31 135,31 09/07/2020
09/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Liquidazione fattura n. 172 del 1 Luglio 2020 noleggio fotocopiatore periodo: Aprile -Giugno 2020 – 165,00 165,00 07/07/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n. 195/001 del 19 Giugno 2020 acquisto servizio AGORA SOGI – acquisto piattaforme strumenti digitali nota MIUR 4527 del 3.4.2020 – 605,90 605,90 07/07/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOGI SCUOLA SRL VERONA (03972020238)
Aggiudicatari:
SOGI SCUOLA SRL VERONA (03972020238)
Liquidazione fattura n. 95 dell ‘11.6.2020 per compenso servizio DPO a.s. 2018/19 – 300,00 300,00 06/07/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Liquidazione fattura n. 427/22 del 23 Ottobre 2019 acquisto carta – toner e materiale di cancelleria – 183,65 183,65 30/06/2020
30/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n. 68 del 5 Maggio 2020 per corso di formazione didattica a distanza previsto dal D.L. 18 del 20 Aprile 2020 – 200,00 200,00 20/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SINTAB SRL SULMONA (01597430667)
Aggiudicatari:
SINTAB SRL SULMONA (01597430667)
Liquidazione fattura n.121 del 6 maggio 2020 acquisto n. 10 Notebook ricondizionato HP 2540 P per la didattica a distanza – 1.990,00 1.990,00 11/05/2020
11/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORMAZIONE E TECNOLOGIA SRLS (02880470600)
Aggiudicatari:
FORMAZIONE E TECNOLOGIA SRLS (02880470600)
Liquidazione fattura n.30 /PA del 16 Aprile 2020 acquisto Notebook G7 dispositivi digitali individuali Art. 120 D.L. 18/20 -Codice Fiscale 01768070664 2.518,00 2.518,00 22/04/2020
22/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEAMSYSTEM SERVICE SRL (01641790702)
Aggiudicatari:
TEAMSYSTEM SERVICE SRL (01641790702)
Liquidazione fattura n.234/2020 del 13 Marzo 2020 per rinnovo contratto assistenza On- Line Ufici segreteria – 516,39 516,39 14/04/2020
14/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 240/2020 del 13 Marzo 2020 per rinnovo albo on-line 90,00 90,00 14/04/2020
14/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 301 del 28 Gennaio 2020 per corso di formazione sicurezza RLS- 75,00 75,00 14/04/2020
14/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO (02885451217)
Aggiudicatari:
CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO (02885451217)
Liquidazione fattura n. 3 del 10 Aprile 2020 per viaggio a Roma studenti Senato della Repubblica – 540,00 540,00 14/04/2020
14/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PENTRIATUR - DI CARLO IRENE (00410710586)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR - DI CARLO IRENE (00410710586)
Liquidazione fattura n.249/2020 del 16 Marzo 2020 acquisto badget marcatempo – 54,90 54,90 08/04/2020
08/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 257/2020 per acquisto rinnovo Licenza AUDIT – 200,00 200,00 08/04/2020
08/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 89 del 26 Marzo 2020 per noleggio multifunzione fotocopiatrice periodo: Gennaio – Marzo 2020 – 165,00 165,00 08/04/2020
08/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione compenso servizio di Tesoreria anno 2019 – Fattura n. 5387 -000076 P/A del 21 Febbraio 2020 – 2.500,00 2.500,00 02/03/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Liquidazion e fattura n. 82/22 del 5 Febbraio 2020 per acquisto carta fotocopie e toner – 72,75 72,75 25/02/2020
25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n.73/20202 del 24 Gennaio 2020 per fornitura Ordine MEPA 5325908 Licenze Office 2016 Professional Plus (ESD) 192,00 192,00 25/02/2020
25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n.188/2020 del 18 Febbraio 2020 per rinnovo piattaforma Segreteria Cloud-rinnovo software di conservazione a norma-rinnovo amministrazione trasparente 950,00 950,00 19/02/2020
19/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 26 del 25 Gennaio 2020 per acquisto materiale funzionamento – 100,00 100,00 17/02/2020
17/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n. 15/20 del 28 gennaio 2020 Rinnovo licenzia gestionale AXIOS anno 2020 – 600,00 600,00 17/02/2020
17/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL CAMPOBASSO (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL CAMPOBASSO (01803920709)
Liquidazione fattura n. 2020001123 del 31 Gennaio 2020 per polizza assicurativa alunni a.s. 2019/2020 – 630,00 630,00 17/02/2020
17/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Liquidazione fattura n.92/0001 del 22 Gennaio 2020 per acquisto gestionale e assistenza registro elettronico CPIA periodo 1.2.2020 – 31.12.2020 400,00 400,00 17/02/2020
17/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOGI SCUOLA SRL VERONA (03972020238)
Aggiudicatari:
SOGI SCUOLA SRL VERONA (03972020238)
Liquidazione fattura n. 1 del 20.1.2020 per servizi di manutenzione impianto elettrico con sostituzione materiale – Codice Fiscale 00924140940 245,90 245,90 22/01/2020
22/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POWER SYSTEM VENAFRO (00924140940)
Aggiudicatari:
POWER SYSTEM VENAFRO (00924140940)
Liquidazione fattura n. 360 del 26 Novembre 2019 noleggio fotocopiatore periodo: Ottobre- Dicembre 2019 – 165,00 165,00 20/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Fornitura arredamento per aule e uffici di dirigenza e segreteria – Codice Fiscale CTNPTR52R08B315Y 5.189,49 5.189,49 25/11/2019
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATANESE FORNITURA E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620082)
Aggiudicatari:
CATANESE FORNITURA E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620082)
Totali Numero Lotti: 45 40.094,90 40.094,90
Tabella generata in 0.002 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2019

Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia
Aggiornato al 07.01.2021
URL originale: https://cpiais.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Liquidazione fattura n. 57 PA del 22 Novembre 2019 per acqusto fornitura computer x ufficio Dirigenza scolastica e portatili laboratorio informatica – 2.032,79 2.032,79 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEAMSYSTEM SERVICE SRL (01641790702)
Aggiudicatari:
TEAMSYSTEM SERVICE SRL (01641790702)
Liquidazione fattura n. 58/ PA del 22 Novembre 2019 acquisto n. 4 computer portatili laboratorio informatica – 1.647,55 1.647,55 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEAMSYSTEM SERVICE SRL (01641790702)
Aggiudicatari:
TEAMSYSTEM SERVICE SRL (01641790702)
Liquidazione fattura n. 417 del 7 Novembre 2019 per fornitura stampe a colori iscrizioni Progetto ” FAMI “ 35,00 35,00 12/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPISTERIA UCCIFERRI SIMONA (00956810949)
Aggiudicatari:
COPISTERIA UCCIFERRI SIMONA (00956810949)
Liquidazione fattura n. 757/2019 del 30.10.2019 Rinnovo servizi dominio internet canone annuale – 90,00 90,00 12/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n.4440/388 del 28 Ottobre 2019 acquisto materiale di pulizia – 233,34 233,34 11/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Liquidazione fattura n. 394 del 24.10.2019 per fornitura materiale poster e locandine pubblicitarie iscrizioni – 84,00 84,00 25/10/2019
25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPISTERIA UCCIFERRI SIMONA (00956810949)
Aggiudicatari:
COPISTERIA UCCIFERRI SIMONA (00956810949)
Liquidazione fattura n.281 del 30 Settembre 2019 noleggio fotocopiatore periodo: luglio-settembre 2019 – 165,00 165,00 15/10/2019
15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n.134/22 del 31 Marzao 2019 acquisto toner stampante – FANTOZZI UFFICIO Via R.Iorio n.28 ISERNIA – 20,41 20,41 27/08/2019
27/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n. 281/22 del 8 Luglio 2019 acquisto materiale di cancelleria – Fantozzi Ufficio Via R. Iorio n. 28 Isernia- 39,35 39,35 27/08/2019
27/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n. 828 del 28 giugno 2019 per acquisto carta fotocopie Test e formazione Prefettura del 18 giugno 2019 – 00243600947 96,25 96,25 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI LEONE (01525480701)
Aggiudicatari:
FLLI LEONE (01525480701)
Liquidazione fattura n.212 del 4 Luglio 2019 noleggio fotocopiatore periodo: aprile – giugno 2019 – 165,00 165,00 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n. 746/A del 10 Luglio 2019 per acquisto aggiornamento Axios – area personale – 200,00 200,00 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D SOLUTION SRL (03942231121)
Aggiudicatari:
3 D SOLUTION SRL (03942231121)
Liquidazione fattura n. 1045 del 29 marzo 2019 acquisto materiale di cancelleria uffici segreteria -Codice Fiscale: 00243600947 171,41 171,41 12/07/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI LEONE (01525480701)
Aggiudicatari:
FLLI LEONE (01525480701)
Liquidazione fattura n. 1524 del 20 maggio 2019 acquisto materiale consumo alunni – Codice Fiscale :00243600947 161,19 161,19 12/07/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI LEONE (01525480701)
Aggiudicatari:
FLLI LEONE (01525480701)
Liquidazione fattura n. 1613 del 28 maggio 2019 per acquisto materiale cancelleria uffici di segreteria – Codice Fiscale : 00243600947 105,41 105,41 12/07/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI LEONE (01525480701)
Aggiudicatari:
FLLI LEONE (01525480701)
Liquidazione fattura n. 53 del 10 giugno 2019 acquisto materiale pubblicitario Progetto PON FSE 2014 -2020 1.067,00 1.067,00 12/07/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFILANDIA (01773220700)
Aggiudicatari:
GRAFILANDIA (01773220700)
Liquidazione fattura n. 637 del 30.5.2019 per sostituzione vetro antinfortunistico con posa d’opera – Codice Fiscale: 00291820942 73,77 73,77 12/07/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETRERIA DI BUCCI (00291820942)
Aggiudicatari:
VETRERIA DI BUCCI (00291820942)
Liquidazione fattura n. 3/E del 25.06.2019 per insegnamento preparazionr corso “Nuova ECDL Full Standard 2 a.s. 2918 /19 – 2.100,00 2.100,00 11/07/2019
11/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'UVA MARIO (DVUMRA61T16E335H)
Aggiudicatari:
D'UVA MARIO (DVUMRA61T16E335H)
Liquidazione fattura n.106 del 8 Aprile 2019 per noleggio fotocopiatrice periodo gennaio – marzo 2019 – 165,00 165,00 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n. 307/19 del 12 Marzo 2019 per rinnovo Albo On Line – 90,00 90,00 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 308/19 del 12 Marzo 2019 per rinnovo contratto assistenza uffici di segreteria periodo 1/3/2018 – 28/2/2020 491,80 491,80 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 306/2019 del 12 marzo 2019 per rinnovo piattaforma segreteria Cloud – rinnovo software di conservazione- rinnovo amministrazione trasparente 950,00 950,00 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n.330 /2019 del 13 marzo 2019 per rinnovo licenza del programma AUDIT Access Log – 200,00 200,00 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattur n. 304 /2019 del 12 marzo 2019 per intervento in sede ripristino server non funzionante – 100,00 100,00 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 472 /A del 27 Marzo 2019 rinnovo contratto assistenza AXIOS ITALIA anno 2019 – 400,00 400,00 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D SOLUTION SRL (03942231121)
Aggiudicatari:
3 D SOLUTION SRL (03942231121)
Liquidazione fattura n. 1/19 del 22 marzo 2019 per acquisto materiale Progetto PON ” …Con ago e filo “ 1.040,00 1.040,00 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICUCCI SAS DI MICUCCI SANDRA (04467520658)
Aggiudicatari:
MICUCCI SAS DI MICUCCI SANDRA (04467520658)
Liquidazione fattura n. 1 del 29.1.2019 per fornitura materiale progetto: PON ” Ago e filo “ 435,00 435,00 12/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA COCCINELLA DI PILLA DOMENICA (00398530949)
Aggiudicatari:
LA COCCINELLA DI PILLA DOMENICA (00398530949)
Liquidazione fattura n. 41/ PA 2019 del 27.2.2019 per servizio di consulenza e nomina DPO art.39 R.E. 679/2016 – 490,00 490,00 12/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEAMSYSTEM SERVICE SRL (01641790702)
Aggiudicatari:
TEAMSYSTEM SERVICE SRL (01641790702)
Liquidazione fattura n. 1 del 7.1.2019 per rinnovo polizza asicurativa alunni a.s. 2018/19 630,00 630,00 12/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Rinnovo adesione rete RIDAP anno 2019 – 200,00 200,00 12/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RETE ITALIANA ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - RIDAP (91352030372)
Aggiudicatari:
RETE ITALIANA ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - RIDAP (91352030372)
Totali Numero Lotti: 30 13.679,27 13.679,27
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Consultazione gare anno 2018

Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia
Aggiornato al 07.01.2021
URL originale: https://cpiais.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Liquidazione fattura n. 191/022 del 30.6.2018 acquisto materiale di cancelleria – 98,34 98,34 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n.358/022 del 28.11.2018 acquisto carta fotocopie – 69,90 69,90 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n. 353/022 del 15 Novembre 2018 acquisto toner stampante Dirigente – 24,51 24,51 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n. 40 E del 7 Dicembre 2018 acquisto materiale di cancelleria – 20,45 20,45 11/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Liquidazione fattura n. 20 del 10 Dicembre 2018 per acquisto tavole formato A1 a colori progetto Pon ( ” Con ago e filo ….) 160,00 160,00 11/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFILANDIA (01773220700)
Aggiudicatari:
GRAFILANDIA (01773220700)
Liquidazione aliquota IVA fattura n. 534/2018 del 7 Dicembre 2018 Ditta: UNIDOS migrazione dati sito scolastico – 19,80 19,80 11/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n.534 del 7 Dicembre 2018 per consulenza completa migrazione sito scolastico da gov.it a edu.it – 90,00 90,00 11/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 394/022 del 7 Dicembre 2018 acquisto materiale di cancelleria – 96,87 96,87 11/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n. 1387 del 5 Dicembre 2018 acquisto materiale di consumo per minuto mantenimento – 59,02 59,02 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
Aggiudicatari:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
Liquidazione fattura n. 508/2018 del 5 Dicembre 2018 per fornitura e istallazione di connettività WIFI -MAX basato su router 4 G – 819,67 819,67 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione aliquotra IVA fattura n. 508/2018 del 5 Dicembre 2018 ditta UNIDOS Campobasso fornitura connettività – 180,33 180,33 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 509/2018 del 5 Dicembre 2018 per riinovo dominio www.cpiaisernia.gov.it – 55,00 55,00 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione aliquota IVA fattura n. 1387 del 5 Dicembre 2018 Milano Ferramenta Isernia – 12,98 12,98 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
Aggiudicatari:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
Liquidazione fattura n. 506/2018 del 19.11.2018 per posa in opera apparati Rete Lan – 695,00 695,00 04/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n.505/2018 del 19.11.2018 per fornitura materiale impianto rete – 1.576,10 1.576,10 04/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 1 del 12.11.2018 per incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione – 409,83 409,83 29/11/2018
29/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANCINI ADOLFO (MNCDLF69L03E456M)
Aggiudicatari:
MANCINI ADOLFO (MNCDLF69L03E456M)
Liquidazione fattura n. 379 del 23 Novembre 2018 per noleggio fotocopiatore – 165,00 165,00 29/11/2018
29/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n. 4440 00625 del 26 Novembre 2018 per acquisto materiale igienico sanitario – 217,15 217,15 29/11/2018
29/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOP 20 SRL (01328610686)
Aggiudicatari:
TOP 20 SRL (01328610686)
Liquidazione fattura n. 16905 del 26.10.2018 rinnovo dominio-nodigitalgap.eu anno 31.10.2018 -30.10.2019 – 16,07 16,07 29/10/2018
29/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STT SRL (02281450607)
Aggiudicatari:
STT SRL (02281450607)
Liquidazione fattura n. 34 del 22 ottobre 2018 acquisto materiale di cancelleria – 121,38 121,38 24/10/2018
24/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Liquidazione fattura n.315 del 17 ottobre 2018 per riparazione fotocopiatore – 194,00 194,00 24/10/2018
24/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquuidazione fattura n. 341 del 5 Luglio 2018 rinnovo licenza Software Albo On-Line – 90,00 90,00 23/07/2018
23/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. 5 del 19 Luglio 2018 per ore di insegnamento Nuova ECDL plesso di Agnone – 1.050,00 1.050,00 23/07/2018
23/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARIO D' UVA (00113120943)
Aggiudicatari:
MARIO D' UVA (00113120943)
Liquidazione fattura n. 4 del 4 Luglio 2018 per corso relativo alla preoarazione ” Nuova ECDL Full Standard ” Sede Centrale Isernia – 2.100,00 2.100,00 18/07/2018
18/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARIO D' UVA (00113120943)
Aggiudicatari:
MARIO D' UVA (00113120943)
Liquidazione fattura n. 178 del 15 giugno 2018 acquisto materiale di cancelleria” toner ” per l’ufficio del Dirigente Scolastico – 24,51 24,51 05/07/2018
05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n. 165 del 15 Giugno 2018 per trasporto viaggi : Pietrabbondante – Agnone – Sulmona periodo:17 e 18 Novembre 2016 progetto:Erasmus – 763,64 763,64 05/07/2018
05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HAPPY TRAVEL LINES SNC (00390210946)
Aggiudicatari:
HAPPY TRAVEL LINES SNC (00390210946)
Liquidazione aliquota IVA fattura n. 173/022 del 12 Giugno 2018 acquisto carta Test Prefettura – 5,41 5,41 14/06/2018
26/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n. 173/022 del 12 Giugno 2018 per acquisto Carta Fabriano esami test Prefettura – 24,59 24,59 14/06/2018
14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n. 2/ E del 24 Maggio 2018 per corso preparazione Nuova ECDL Full Standard sede di Agnone – 1.050,00 1.050,00 14/06/2018
14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARIO D' UVA (00113120943)
Aggiudicatari:
MARIO D' UVA (00113120943)
Liquidazione fattura n. 159 dell’ 8 Giugno 2018 per viaggio LISBONA dal 2 al 5 Maggio 2018 1.327,00 1.327,00 14/06/2018
14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PENTRIATUR - DI CARLO IRENE (00410710586)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR - DI CARLO IRENE (00410710586)
Liquidazione fattura n. 75 del 21 Marzo 2018 acquisto carta e materiale funzionamento – 90,70 90,70 01/06/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Liquidazione fattura n. 17 / E/2018 del 26 Marzo 2018 acquisto materiale di facile consumo – 107,65 107,65 20/04/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Liquidazione fattura n. 38 del 23 Marzo 2018 per corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro per RLS – 75,00 75,00 20/04/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO (02885451217)
Aggiudicatari:
CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO (02885451217)
Liquidazione fattura n. 198 del 27 marzo 2018 per rinnovo servizio spazio e conservazione a norma – 250,00 250,00 20/04/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n.27 del 27 Marzo 2018 per rinnovo contratto assistenza informatica perio: 1.3.2018 – 28.2.2019 – 491,80 491,80 20/04/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n.128 del 13 Aprile 2018 manutenzione e riparazione fotocopiatrice RICOH 2020 D – 290,00 290,00 20/04/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione fattura n. 2018001560 del 26.2.2018 per integrazione polizza assicurativa a.s. 2017/18 Ins. Mascia Sabina ( progetto musica) 6,00 6,00 21/03/2018
21/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Liquidazione fattura n. 133 del 2 Marzo 2018 per viaggio aereo Grecia periodo: 5 Marzo 9 Marzo 2018 – 827,00 827,00 21/03/2018
21/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PENTRIATUR - DI CARLO IRENE (00410710586)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR - DI CARLO IRENE (00410710586)
Liquidazione fattura n. 66 del 31.1.2018 per attivazione Licenza Amministrazione Trasparente – 150,00 150,00 15/02/2018
15/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidazione fattura n. A17PAS0013953 del 30.11.2017 per pacchetto Hosting Easy durata 30.11.2017 – 29.11.2018 – 57,00 57,00 14/02/2018
14/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
Liquidazione attivazione completa “Conservazione a norma ” D.P.C. M. 3 dicembre 2013 – 795,00 795,00 16/11/2016
14/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Totali Numero Lotti: 41 14.676,70 14.676,70
Tabella generata in 0.002 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2017

Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia
Aggiornato al 10.01.2020
URL originale: https://cpiais.serviziperlapa.it/avcp/2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO 50,34 50,34 04/10/2017
04/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
RINNOVO DOMINIO 57,00 57,00 14/11/2017
14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
MATERIALE DI CONSUMO 97,93 97,93 22/02/2017
22/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE 2000 (00387780943)
Aggiudicatari:
SERVICE 2000 (00387780943)
MATERIALE FACILE CONSUMO 26,83 26,83 06/02/2017
06/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE 25,00 25,00 02/05/2017
02/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
MATERIALE DI CANCELLERIA 69,21 69,21 02/10/2017
02/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO (00934560947)
ACQUISTO SOFTWARE 140,00 140,00 18/07/2017
18/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
MATERIALE SCAFFALATURA ARCHIVIO SEGRETERIA 540,00 540,00 08/06/2017
08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
Aggiudicatari:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
CORSO PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE ECDL 250,00 250,00 28/04/2017
28/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'UVA MARIO (DVUMRA61T16E335H)
Aggiudicatari:
D'UVA MARIO (DVUMRA61T16E335H)
CORSO ECDL II MODULO 1.050,00 1.050,00 29/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'UVA MARIO (DVUMRA61T16E335H)
Aggiudicatari:
D'UVA MARIO (DVUMRA61T16E335H)
CORSO ECDL ADVANCED 600,00 600,00 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'UVA MARIO (DVUMRA61T16E335H)
Aggiudicatari:
D'UVA MARIO (DVUMRA61T16E335H)
CORSO COMPUTER PATENTE EUROPEA NUOVA ECDL 1.050,00 1.050,00 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'UVA MARIO (DVUMRA61T16E335H)
Aggiudicatari:
D'UVA MARIO (DVUMRA61T16E335H)
CORSO INFORMATICA PREPARAZIONE ECDL ADVANCED 600,00 600,00 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'UVA MARIO (DVUMRA61T16E335H)
Aggiudicatari:
D'UVA MARIO (DVUMRA61T16E335H)
FORNITURA IMPIANTO TELEFONICO E CENTRALINO 1.060,00 1.060,00 07/11/2017
07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAOLONE GIOVANNI (PLNGNN67T26C534X)
Aggiudicatari:
PAOLONE GIOVANNI (PLNGNN67T26C534X)
POLIZZA ASSICURATIVA 600,00 600,00 08/11/2017
08/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
MATERIALE DI PULIZIA 100,00 100,00 09/11/2017
09/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOP 20 SRL (01328610686)
Aggiudicatari:
TOP 20 SRL (01328610686)
MATERIALE DI PULIZIA 100,36 100,36 09/11/2017
09/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOP 20 SRL (01328610686)
Aggiudicatari:
TOP 20 SRL (01328610686)
ACQUISTO TONER STAMPANTI 140,00 140,00 07/11/2017
07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEL MATTO CHIARA (DLMCHR87M59E335N)
Aggiudicatari:
DEL MATTO CHIARA (DLMCHR87M59E335N)
TONER PER FOTOCOPIATRICE 100,00 100,00 07/11/2017
07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEL MATTO CHIARA (DLMCHR87M59E335N)
Aggiudicatari:
DEL MATTO CHIARA (DLMCHR87M59E335N)
MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO 16,40 16,40 09/11/2017
09/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
Aggiudicatari:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
VALIGETTE PER SUPPORTO MEDICO P.S. 131,14 131,14 09/11/2017
09/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
Aggiudicatari:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO 18,03 18,03 07/11/2017
07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
Aggiudicatari:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
MATERIALE FACILE CONSUMO 74,90 74,90 02/10/2017
02/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE E SOSTITUZIONE TONER 145,00 145,00 02/10/2017
02/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
MATERIALE ESAMI LICENZA MEDIA 33,65 33,65 23/05/2017
23/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SCOLASTICA (00052450707)
Aggiudicatari:
LA SCOLASTICA (00052450707)
ASSISTENZA INTERVENTI TECNICI LABORATORIO INFORMATICA 220,00 220,00 13/04/2017
13/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW TECNOLOGIC CONSULTING (PLMMRC75R03L725E)
Aggiudicatari:
NEW TECNOLOGIC CONSULTING (PLMMRC75R03L725E)
CONTRATTO ASSISTENZA ONLINE UFFICI SEGRETERIA 491,80 491,80 11/04/2017
11/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
RINNOVO LICENZA ALBO ONLINE 90,00 90,00 11/04/2017
11/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
RINNOVO AGGIORNAMENTI AXIOS 625,00 625,00 10/04/2017
10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
MATERIALE DI PULIZIA 31,02 31,02 10/04/2017
10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOP 20 SRL (01328610686)
Aggiudicatari:
TOP 20 SRL (01328610686)
MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO LOCALI SCOLASTICI 60,24 60,24 12/01/2017
12/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
Aggiudicatari:
MILANO FERRAMENTA (00316220946)
MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO ERASMUS 255,00 255,00 21/02/2017
21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXIT SRL (00903130946)
Aggiudicatari:
EXIT SRL (00903130946)
INCONTRI OSPITI STRANIERI PRANZO DI BENVENUTO PROGETTO ERASMUS 871,82 871,82 09/03/2017
10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARIDAN SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA (00852480946)
Aggiudicatari:
ARIDAN SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA (00852480946)
MATERIALE DI CONSUMO PROGETTO ERASMUS 55,70 55,70 26/01/2017
26/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE SNC (00243600947)
VISITA DIDATTICA MUSEO PALEOLITICIO PARTNER STRANIERI PROGETTO ERASMUS 60,00 60,00 09/02/2017
09/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Me.MO CANTIERI CULTURALE APS (92070220709)
Aggiudicatari:
Me.MO CANTIERI CULTURALE APS (92070220709)
VISITA DIDATTICA SITO ARCHEOLOGICO PIETRABBONTANTE PARTNER STRANIERI PROGETTO ERASMUS 60,00 60,00 09/02/2017
09/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Me.MO CANTIERI CULTURALE APS (92070220709)
Aggiudicatari:
Me.MO CANTIERI CULTURALE APS (92070220709)
SERVIZIO PRANZO PARTNER STRANIERI PROGETTO ERASMUS 170,00 170,00 09/02/2017
09/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISTORO E SALUTE DI SERRICCHIO ALESSIO (00886910942)
Aggiudicatari:
RISTORO E SALUTE DI SERRICCHIO ALESSIO (00886910942)
ACQUISTO GADGET PARTNER STRANIERI PROGETTO ERASMUS 160,66 160,66 09/02/2017
09/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTONIO RICCI (RCCNTN58H19E335M)
Aggiudicatari:
ANTONIO RICCI (RCCNTN58H19E335M)
INCONTRO METING PROGETTO ERASMUS 78,00 78,00 09/02/2017
09/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE COSE ASSOCIAZIONE CULTURALE (00927150946)
Aggiudicatari:
LE COSE ASSOCIAZIONE CULTURALE (00927150946)
Totali Numero Lotti: 39 10.305,03 10.305,03
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Consultazione gare anno 2016

Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia
Aggiornato al 10.01.2020
URL originale: https://cpiais.serviziperlapa.it/avcp/2016.xml

Bandi di gara - 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Totali Numero Lotti: 0 0,00 0,00
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Consultazione gare anno 2015

Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia
Aggiornato al 10.01.2020
URL originale: https://cpiais.serviziperlapa.it/avcp/2015.xml

Bandi di gara - 2015
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Totali Numero Lotti: 0 0,00 0,00
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